МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 17 июня 2002 г. N 170
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РАЗРАБОТКИ,
УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 июня 2001 г. N 800-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 27, ст. 2774) приказываю:
1. Утвердить Порядок согласования с федеральными органами исполнительной власти мероприятий (объектов) программ экономического и социального развития субъектов Российской Федерации, имеющих федеральное значение и предлагаемых к финансированию с использованием средств федерального бюджета (Приложение 1).
2. Утвердить типовой макет программы экономического и социального развития субъекта Российской Федерации (Приложение 2).
Рекомендовать субъектам Российской Федерации руководствоваться типовым макетом при разработке региональных программ экономического и социального развития.
3. Департаменту региональной экономики (Ушаков А.К.) обеспечить регистрацию и учет программ экономического и социального развития субъектов Российской Федерации, включающих указанные мероприятия (объекты), и осуществлять координацию деятельности соответствующих федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по их реализации.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра Циканова М.М.
Первый заместитель Министра
И.С.МАТЕРОВ
Приложение 1
к Приказу
Минэкономразвития России
от 17 июня 2002 г. N 170
ПОРЯДОК
СОГЛАСОВАНИЯ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ)
ПРОГРАММ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Настоящий Порядок регламентирует вопросы согласования с федеральными органами исполнительной власти мероприятий (объектов) программ экономического и социального развития субъектов Российской Федерации (далее - региональные программы), имеющих федеральное значение и предлагаемых к финансированию с использованием средств федерального бюджета.
I. Общие положения
Региональные программы представляют собой комплекс мероприятий, инициируемых, разрабатываемых, утверждаемых и осуществляемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации на долгосрочный период в соответствии с типовым макетом программы социально - экономического развития субъекта Российской Федерации (далее - типовой макет) и обеспечивающих эффективное решение задач в области социально - экономического развития субъектов Российской Федерации.
II. Согласование региональных программ
Региональная программа и перечень мероприятий (объектов), имеющих федеральное значение и предлагаемых к финансированию с использованием средств федерального бюджета на весь период реализации программы, утвержденные высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации представляются в Департамент региональной экономики Минэкономразвития России.
Департамент региональной экономики Минэкономразвития России в 15-дневный срок рассматривает представленную региональную программу и перечень мероприятий (объектов), имеющих федеральное значение и предлагаемых к финансированию с использованием средств федерального бюджета, на предмет соответствия типовому макету и в случае несоответствия возвращает их государственному заказчику региональной программы с конкретными замечаниями на доработку.
После принятия решения о соответствии региональной программы типовому макету в 30-дневный срок государственным заказчиком региональной программы проводится согласование:
в Департаменте региональной экономики, Департаменте региональных программ, Департаменте федеральных целевых программ и государственных инвестиций, Департаменте инвестиционной политики, соответствующих отраслевых департаментах Минэкономразвития России перечня мероприятий (объектов), имеющих федеральное значение и предлагаемых к финансированию с использованием средств федерального бюджета по федеральным целевым программам, государственным заказчиком которых является Минэкономразвития России;
в заинтересованных министерствах и ведомствах перечня объектов и мероприятий, претендующих на финансирование за счет средств федерального бюджета по федеральным целевым программам, государственными заказчиками которых являются соответствующие министерства и ведомства.
Приложение 2
к Приказу
Минэкономразвития России
от 17 июня 2002 г. N 170
ТИПОВОЙ МАКЕТ
ПРОГРАММЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Главное назначение типового макета программы экономического и социального развития субъекта Российской Федерации (далее - типовой макет) - обеспечение методологического единства региональных программ и согласование их с государственной стратегией экономического и социального развития.
Программы экономического и социального развития субъектов Российской Федерации на долгосрочный период (далее - региональные программы) разрабатываются и реализуются субъектами Российской Федерации в соответствии с рекомендациями типового макета и включают паспорт программы согласно Приложению 1 к типовому макету.
Основной целью региональной программы является решение ключевых социально - экономических проблем региона и повышение на этой основе уровня жизни и обеспечения занятости населения региона, развития производственного, трудового и интеллектуального потенциала субъекта Российской Федерации.
Утверждение указанных программ осуществляется в соответствии с пп. "г" п. 2 ст. 5 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005), распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2001 г. N 800-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 27, ст. 2774).
Решение региональных проблем основывается на программно - целевом методе с учетом основных направлений Программы социально - экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, прогнозов социально - экономического развития Российской Федерации и социально - экономического развития соответствующего субъекта Российской Федерации, а также основных положений Федеральной целевой программы "Сокращение различий в социально - экономическом развитии регионов Российской Федерации" на 2002 - 2010 годы и до 2015 года, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2001 г. N 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 43, ст. 4100).
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
1. Социально - экономическое положение
и основные направления развития субъекта
Российской Федерации
1.1. Социально - экономическое положение субъекта Российской Федерации
Характеристика социально - экономического положения региона включает:
1. Общую информацию о регионе с данными о географическом положении, особенностях природных условий, численности и национальном составе населения, крупных населенных пунктах, основных отраслях экономики, главных транспортных магистралях.
2. Анализ социально - экономического положения региона за предшествующий трехлетний период по следующим направлениям:
- демографическая ситуация (рождаемость, смертность, продолжительность жизни, состояние здоровья населения, миграционное движение);
- социальная сфера (образование, здравоохранение, наука, культура и т.д., занятость, уровень преступности);
- уровень жизни населения (среднедушевые доходы, заработная плата, прожиточный минимум и потребительская корзина);
- финансы (бюджет и налоги, внебюджетные фонды, межбюджетные отношения, финансовое положение предприятий);
- макроэкономика (объем и структура валового регионального продукта);
- отраслевая структура экономики (промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт, связь и информатизация и т.д.);
- внешнеэкономическая деятельность;
- инвестиции (факт, тенденции);
- торговля;
- жилищно - коммунальное хозяйство;
- состояние окружающей среды, природные ресурсы.
Анализ рекомендуется проводить с использованием таблиц 1.1 - 1.21 (Приложение 9 к типовому макету). Для объективной оценки социально - экономического положения набор анализируемых показателей целесообразно расширить, а их среднедушевые (удельные) значения сравнивать с показателями регионов - соседей или регионов, сходных с субъектом Российской Федерации по специализации и типу хозяйства, а также с показателями по федеральному округу и Российской Федерации в целом.
1.2. Основные проблемы социально - экономического развития субъекта Российской Федерации
Анализ современного социально - экономического положения субъекта Российской Федерации целесообразно завершить количественной характеристикой основных проблем, решение которых и составит основное содержание программы.
Перечень и характеристику проблем рекомендуется отражать в форме таблицы 1.21, форма которой приведена в Приложении 9 к настоящему типовому макету.
Особое внимание следует уделить институциональным и структурным проблемам, социальной сфере, межрегиональным связям с другими субъектами Российской Федерации. Для количественной характеристики основных проблем применяются оценки обеспеченности важнейшими ресурсами (финансовыми, трудовыми, топливно - энергетическими и т.д.).
Выявление основных проблем развития создает объективную основу для системного построения целей и задач программы и позволяет распределить их по этапам программы.
1.3. Оценка действующих мер по улучшению социально - экономического положения субъекта Российской Федерации
В данной части рассматриваются все действующие формы и методы управления со стороны федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления на социально - экономическое развитие субъекта и анализируется эффективность реализуемых мер исходя из оценки динамики социально - экономического развития региона.
По видам управления рассматриваются:
- действующие на территории субъекта Российской Федерации федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления, распоряжения Правительства Российской Федерации;
- договоры и соглашения о разграничении предметов ведения и полномочий, решения вышестоящих органов власти, уточняющие полномочия субъекта Российской Федерации;
- законы, указы, постановления, распоряжения и другие нормативные акты органов исполнительной и законодательной власти субъекта Российской Федерации.
Кроме того, целесообразно осуществить оценку степени воздействия реформ, осуществляемых на федеральном уровне, на социально - экономическое развитие субъекта Российской Федерации.
Оценка действующих форм и методов управления может быть сопоставлена с характеристикой основных проблем, определенных в п. 1.2.
В результате данной работы рекомендуется определить основные направления реформирования нормативно - правовой базы субъекта Российской Федерации.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы
Формируемые в данном разделе цели и задачи программы в целом определяются положениями Программы социально - экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, другими программными и прогнозными документами Правительства Российской Федерации, положениями основных направлений социально - экономического развития субъекта Российской Федерации. Способ достижения результатов целесообразно основывать на модельном (экономико - математическом) программном эксперименте, который позволит оценить необходимую величину затрат, необходимых для достижения поставленных целей, а также вероятность получения заданного результата < * > .
< * > В качестве рекомендательной предлагается модель, разработанная и используемая в Минэкономразвития России.
Основные направления региональной программы могут быть ориентированы на долгосрочный период и направлены на улучшение инвестиционного климата, создание благоприятных условий для развития предпринимательства.
Для достижения указанных целей необходимо предусмотреть реализацию взаимосвязанных мероприятий:
- по проведению институциональных преобразований;
- по совершенствованию региональной нормативно - правовой базы;
- непосредственному финансированию за счет средств федерального бюджета объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
Осуществление первых двух групп мероприятий в конечном итоге может обеспечить:
- создание необходимых механизмов и условий для развития предпринимательства;
- создание среды, обеспечивающей равную, добросовестную конкуренцию;
- устранение барьеров входа на рынок.
Типовыми задачами для большинства программ могут быть:
1. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата путем проведения институциональных преобразований:
- развитие финансовой инфрастуктуры, формирование инвестопроводящей системы субъекта Российской Федерации (создание региональных центров бизнес - проектирования, консалтинговых фирм, страховых компаний, залоговых фондов);
- упрощение процедуры регистрации и лицензирования (принцип одного окна);
- создание условий для развития малых и средних предприятий;
- развитие института банкротства;
- свободный оборот земли.
2. Нормативно - правовые преобразования:
- урегулирование специфики трудовых отношений;
- гарантии неизменности правовых условий и сроков действия принятых законов;
- создание прозрачных и стабильных правил осуществления экономической деятельности, стимулирующих развитие предпринимательской инициативы;
- защита прав кредиторов, собственности, в том числе интеллектуальной;
- выравнивание условий конкуренции и действенная антимонопольная политика;
- дебюрократизация экономики, которая заключается в упорядочении регулирующих, контрольно - ревизионных функций государства, сокращении административного вмешательства в предпринимательскую деятельность;
- повышение эффективности управления государственной собственностью.
3. Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения:
- осуществление комплекса мероприятий по упорядочиванию миграционных процессов;
- развитие и техническое переоснащение объектов здравоохранения, развитие службы охраны материнства и детства при совершенствовании первичной медико - санитарной помощи новорожденным и детям;
- проведение мероприятий по борьбе с социально опасными заболеваниями (туберкулез, наркомания, др.);
- развитие материальной базы и техническое переоснащение объектов образования, создание эффективной системы обучения в школах работе с современными информационными технологиями;
- развитие и техническое переоснащение объектов культуры, физкультуры и спорта;
- развитие сети домов - интернатов для престарелых и инвалидов, детей - сирот;
- создание условий для переподготовки военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.
4. Проведение мероприятий по оздоровлению экологии и предупреждению чрезвычайных ситуаций:
- определение приоритетов эколого - ресурсной политики субъекта;
- выявление и постоянный мониторинг зон кризисного состояния, оценка регионального трансграничного переноса загрязняющих веществ, оценка экологического состояния территории и негативных факторов влияния на здоровье населения;
- кадастровая оценка экологического состояния территории и природных ресурсов, определение конкретных параметров эколого - ресурсной политики;
- стимулирование инвестиционной активности по снижению негативной нагрузки на окружающую среду в субъекте Российской Федерации, определение механизмов поддержки инвестиций и процедур их применения;
- установление дифференцированных экологических нормативов территории субъекта, нормативное закрепление кризисных экологических зон, особо охраняемых территорий, зон повышенного риска влияния факторов окружающей среды на здоровье населения;
- создание целевого бюджетного экологического фонда, участие в деятельности системы страхования инвестиционных рисков, стимулирование внедрения экологического менеджмента на предприятиях;
- совершенствование системы особо охраняемых территорий регионального значение в целях сохранения природных ландшафтов и рекреации, развитие бизнеса отдыха и развлечений;
- создание эффективного механизма гарантий государству возмещения вреда окружающей среде при экологических правонарушениях и чрезвычайных ситуациях через страхование ответственности.
5. Реформирование промышленности для повышения ее диверсифицированности:
- устранение чрезмерной монопрофильности субъектов Российской Федерации;
- техническое перевооружение и модернизация предприятий, внедрение современных технологий по глубокой переработке сырья;
6. Развитие отраслей, ориентированных на обеспечение эффективного функционирования агропромышленного комплекса (сельхозмашиностроение, производство оборудования для переработки, транспортировки и хранения сельскохозяйственной продукции и др.) и глубокую переработку сельскохозяйственной продукции, в целях производства товаров, конкурентоспособных на мировых и межрегиональных рынках.
7. Развитие транспортной инфраструктуры как основного связующего звена в межрегиональных связях.
8. Развитие инфраструктуры связи, доступа к современным информационным технологиям.
9. Обеспечение бесперебойной работы жилищно - коммунального хозяйства:
- внедрение энергосберегающих и энергоэффективных технологий;
- повышение эффективности работы систем жизнеобеспечения;
- предотвращение возможных аварий экологического, техногенного характера.
10. Развитие приграничных и межрегиональных связей регионов и их интегрирование в российскую и мировую экономику, науку, культуру.
Реализацию программы целесообразно осуществлять поэтапно, при этом этапы реализации программы определяются местными условиями региона, поставленными целями и задачами, характером выполнения мероприятий программы.
3. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий является совокупностью институциональных и правовых преобразований, конкретных инвестиционных проектов и некоммерческих (социальных, экологических, других) мероприятий (таблицы 3.1 - 3.13 Приложения 10 к типовому макету), выполнение которых обеспечивает осуществление программы в целом.
Все программные мероприятия рекомендуется сгруппировать в соответствии с целями программы, определенными на основе модельного (экономико - математического) программного эксперимента и направленными на развитие субъекта Российской Федерации.
Каждое мероприятие характеризуется:
- целью;
- конкретным планом действий по достижению заданной цели;
- планируемым физическим объемом производства (для инвестиционных проектов);
- объемом и источниками финансирования;
- показателями эффективности: значением чистой прибыли, платежей в бюджеты всех уровней, сроком окупаемости, числом новых рабочих мест (для инвестиционных проектов);
- результатами реализации с точки зрения обеспечения потребностей населения, улучшения межрегиональных связей, экспортно - импортной составляющей и т.д.
К программным мероприятиям можно отнести деятельность, направленную на организацию финансовых институтов в экономике и социальной сфере, развитие рынка товаров и услуг и др. Эффективность их реализации следует оценивать по степени их влияния на процессы в экономике и социальной сфере.
Перечень программных мероприятий с содержанием и результатами их реализации приводится в Приложении 3 "Программные мероприятия" к типовому макету. Показатели эффективности - в Приложении 4 "Эффективность программных мероприятий" к типовому макету. Значения объемов и источников финансирования с разбивкой по годам реализации - в Приложении 5 "Объемы и источники финансирования" к типовому макету.
4. Механизм реализации программы
В главе содержится описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для полноценной реализации программы.
Целесообразно отметить базовый принцип, определяющий построение механизма реализации программы - принцип "баланса интересов", который подразумевает обеспечение соблюдения интересов предприятий и организаций различных форм собственности, субъектов управления различного иерархического уровня, участвующих в реализации программы.
Выступая как субъект хозяйственных отношений, региональные органы управления обеспечивают свои интересы и одновременно создают условия для эффективного функционирования предприятий, улучшения инвестиционного климата региона. Деятельность органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по реализации программы заключается не в прямом участии в работе отдельных предприятий (что нарушает принцип равных конкурентных условий), а в создании благоприятных условий для их деятельности: свобода и доступность экономической инициативы; добросовестная конкуренция; снижение барьеров входа на товарные рынки.
Важно в рамках механизма реализации программы предусмотреть формирование инвестопроводящих систем субъекта Российской Федерации:
- региональных центров бизнес - проектирования, совместно с сетью консалтинговых фирм (отделений);
- институтов аккумулирования инвестиционных ресурсов на уровне региона - страховых компаний, залоговых и страховых фондов;
- региональной системы предоставления информации о состоянии и динамике рынка ценных бумаг (рейтинговых агентств).
Другой составляющей механизма реализации программы является изменение нормативно - законодательной базы (Приложение 6 к типовому макету). Рекомендуется принятие региональных законов об инвестиционной деятельности, концессионной деятельности, залоговом фонде, локальных зонах экономического благоприятствования и ряда других, направленных на создание благоприятного режима привлечения инвестиций.
В соответствии с поставленными целями программы возможно финансирование конкретных проектов за счет средств федерального бюджета в рамках перечня федеральных целевых программ, финансируемых с 2002 года, в том числе по Программе "Сокращение различий в социально - экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 43, ст. 4100).
Ежегодно проводимый мониторинг и оценка эффективности реализации нормативно - правовых, институциональных преобразований субъекта Российской Федерации будут являться одним из критериев при рассмотрении вопроса о финансировании за счет средств федерального бюджета программных мероприятий на очередной финансовый год.
5. Ресурсное обеспечение программы
В данном разделе определяется общий объем финансирования программы с указанием всех возможных источников финансирования, источники их формирования, финансовые механизмы (институты), направления и виды расходования средств (безвозмездные субсидии, кредиты, гарантии, дотирование процентных ставок по кредитам коммерческих банков, страхование и др.), сроки их выделения.
Поскольку наиболее характерными для программного подхода являются расходы на капитальные вложения и НИОКР, для анализа программы рекомендуем представить конкретное соотношение капитальных вложений, НИОКР и прочих текущих расходов в соответствии с таблицей 5.1 (Приложение 11 к типовому макету).
Распределение объема финансирования программных мероприятий по источникам и годам реализации программы представляется в виде таблицы 5.2 (Приложение 11 к типовому макету).
В качестве финансовых источников могут быть:
- средства федерального бюджета;
- средства бюджета субъекта Российской Федерации, а также бюджетов муниципальных образований, в него входящих;
- собственные источники финансирования заявителя проекта. В качестве данного источника могут выступать: нераспределенная прибыль, амортизация, акционерный капитал, работы, выполненные собственными силами в рамках реализации проекта; имущество, не стоящее на балансе заявителя проекта;
- средства Российского Банка Развития, российских и иностранных кредитных учреждений, привлекаемые под гарантии Правительства Российской Федерации, а также субгарантии бюджета региона;
- другие внебюджетные источники финансирования.
Обязательными источниками финансирования из вышеперечисленных выступают средства регионального бюджета, а также внебюджетные источники.
Мероприятия программы, претендующие на финансируемые за счет средств федерального бюджета, отражаются в Приложении 7 к типовому макету - "Мероприятия, предлагаемые для финансирования за счет средств федерального бюджета", форма которого аналогична форме Приложения 5 к типовому макету "Объемы и источники финансирования".
Для анализа объемов и источников финансирования во временном и отраслевом разрезе необходимо предоставление программных мероприятий, сгруппированных по разделам программы в соответствии с графиком их выполнения (таблица 5.3, Приложение 11 к типовому макету).
На первом этапе реализации программы следует сосредоточить основное внимание на финансировании мер преодоления кризисных явлений и институциональных преобразований. Предполагаем, что формированию инвестопроводящей системы субъекта Российской Федерации (залоговые и страховые фонды, страховые компании, консалтинговые и юридические фирмы, лизинговые, трастовые и перестраховочные компании и др.) может способствовать применение современных инвестиционных механизмов, обеспечивать ресурсами выполнение последующих программных мероприятий.
6. Оценка эффективности, социально - экономических
и экологических последствий от реализации программы
В соответствии с поставленными целями и задачами ежегодно, а также по окончании каждого из этапов реализации программы могут быть представлены качественные, а также количественные результаты ее выполнения.
В качестве основных индикаторов изменения социально - экономического положения региона в результате реализации программных мероприятий рекомендуем использовать следующие показатели.
1. Увеличение величины валового регионального продукта.
2. Увеличение числа созданных и количество сохраненных рабочих мест, в целом и в отраслевом разрезе.
3. Повышение инвестиционной привлекательности региона.
4. Увеличение количества малых и средних предприятий и их доли в ВРП.
5. Изменение показателя бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации в динамике.
6. Увеличение объема промышленного производства в отраслевом разрезе.
7. Увеличение бюджетной эффективности в целом и по уровням бюджетной системы.
Для этого могут быть использованы формы таблиц к главе 6 (Приложение 12 к типовому макету).
Целесообразно оценить влияние реализуемых в рамках региональной программы проектов и мероприятий на экологическую обстановку в регионе.
Все проекты программы могут содержать специальные экологические мероприятия, реализация которых способна удержать уровень антропогенного воздействия от развития промышленных производств в пределах допустимого.
7. Организация управления программой
и контроль за ходом ее реализации
Формы и методы управления реализацией региональной программы определяются государственным заказчиком программы.
Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет государственный заказчик программы.
Рекомендуется предусмотреть механизм взаимодействия с полномочным представителем Президента Российской Федерации в соответствующем федеральном округе и представителями соответствующих межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия.
К основным функциям государственного заказчика программы могут быть отнесены:
- подготовка проекта программы, его согласование с заинтересованными органами власти региона и федеральными органами исполнительной власти в установленном порядке, представление на утверждение уполномоченным органам государственной власти региона;
- координация исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценка результативности, содействие решению спорных (конфликтных) ситуаций;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий, обеспечивающих институциональные и структурные преобразования, формирование финансовых и инновационных институтов, а также работ в области региональной кооперации и реализации мероприятий федеральных целевых программ на территории региона;
- подготовка отчетов о реализации программы, внесение предложений в органы государственной власти субъекта Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти по корректировке программы.
Государственный заказчик, вправе создать дирекцию из представителей органов государственной власти региона и исполнителей ведущих мероприятий программы. Дирекция программы может создаваться как с образованием юридического лица, так и без образования юридического лица. Дирекция региональной программы действует на основании положения о ней, утверждаемого государственным заказчиком программы.
Приложение 1
к типовому макету программы
экономического и социального
развития субъекта
Российской Федерации
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Паспорт программы содержит краткие сведения о программе, включая ее основные параметры, по следующей форме:
Наименование программы _________________________________________ Основание для разработки программы _________________________________________ (наименование, номер и дата нормативного акта) Государственный заказчик программы _________________________________________ Основные разработчики программы _________________________________________ Основная цель программы _________________________________________ Основные задачи программы _________________________________________ Сроки и этапы реализации программы _________________________________________ Перечень подпрограмм и основных мероприятий _________________________________________ Исполнители подпрограмм и основных мероприятий _________________________________________ Объемы и источники финансирования программы _________________________________________ Система организации контроля за исполнением программы _________________________________________ Ожидаемые конечные результаты реализации программы _________________________________________Приложение 2
к типовому макету программы
экономического и социального
развития субъекта
Российской Федерации
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ┌──────────────┐ │Цели программы│ └──────┬───────┘ │ \ / ┌────────────────┐ ┌────────────── > │Задачи программы│ < ──────────────────────────────┐ │ └───────┬────────┘ │ │ │ │ │ \ / │ │ ┌─────────────────┐ │ │ │Институциональные│ │ │ ┌────────── > │ преобразования │ < ──────────────────────────┐ │ │ │ └─────────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ \ / │ ┌───────┴──┴──────┐ ┌───────┴──────┐ │Совершенствование│ │ │ │нормативно - пра-│ < ──────────────────────────────────────────── > │Финансирование│ │вовой базы │ │ │ └────┬─────┬──────┘ └─┬──────┬────┬┘ │ └───────────────────────┐ │ └───┐└────────────┐ │ │ ┌──┘ │ │ ┌────┴──────┐ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴──────┐ ┌───┴─────┐ ┌────┴─────┐ │Федеральные│ │Нормативные│ │ Средства │ │Средства │ │Внебюджет-│ │нормативные│ │правовые │ │федерального│ │бюджетов │ │ные сред- │ │правовые │ │акты орга- │ │ бюджета │ │субъекта │ │ства │ │акты │ │нов власти │ │ │ │Федерации│ │ │ │ │ │субъекта │ │ │ │и муници-│ │ │ │ │ │Федерации │ │ │ │палитетов│ │ │ └──┬───┬──┬─┘ └─┬────┬──┬─┘ └────────────┘ └─────────┘ └─┬─┬─┬──┬─┘ │ │ └─────┐ ┌────┘ │ └──────────┐ ┌──────────────────┘ │ │ │ │ └─────┐ │ ┌─────┴───┐ │ ┌──────┴────┐ │ ┌────────┘ │ └───────┐ ┌──┴────────┐│ │ │ Законы │ │ │Решения ад-│ ┌─────┴─────┐ ┌───┴───┐ ┌────┴────┐ ┌───┴──┐ │Федеральные││ │ │субъекта │ │ │министрации│ │Собственные│ │Кредиты│ │Средства │ │Прочие│ │ законы ││ │ │Федерации│ │ │субъекта │ │ средства │ │коммер-│ │россий- │ │ │ └───────────┘│ │ └─────────┘ │ │Федерации │ │предприятий│ │ческих │ │ских ак- │ │ │ ┌────┘ │ │ └───────────┘ │ │ │органи-│ │ционерных│ │ │ ┌────┴─────┐ │ ┌─┴───────────┐ │ │ │заций │ │обществ │ │ │ │ Указы │ │ │Постановления│ └───────────┘ └───────┘ └─────────┘ └──────┘ │Президента│ │ │и указы главы│ │Российской│ │ │администрации│ │Федерации │ │ │субъекта Фе- │ └──────────┘ │ │дерации │ │ └─────────────┘ ┌───────────────┴──────────────┐ │ Постановления и распоряжения │ │ Правительства Российской │ │Федерации, решения министерств│ │ и ведомств │ └──────────────────────────────┘Приложение 3
к типовому макету программы
экономического и социального
развития субъекта
Российской Федерации
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
┌────┬────────────────────────┬──────┬───────────┬───────────────┐ │ N │Наименование мероприятия│Сроки │Содержание │ Ожидаемые │ │ │ │выпол-│мероприятия│ результаты │ │ │ │нения │ │ │ ├────┼────────────────────────┼──────┼───────────┼───────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────┼────────────────────────┼──────┼───────────┼───────────────┤ │1 │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼──────┼───────────┼───────────────┤ │2 │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼──────┼───────────┼───────────────┤ │... │ │ │ │ │ └────┴────────────────────────┴──────┴───────────┴───────────────┘Приложение 4
к типовому макету программы
экономического и социального
развития субъекта
Российской Федерации
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
┌───┬──────┬─────┬───────────┬──────────────────┬───────┬────────┐ │ N │Наиме-│Срок │Число рабо-│ Платежи в бюджет │Прибыль│Социаль-│ │ │нова- │оку- │чих мест │ (млн. рублей │ (млн. │ный эф- │ │ │ние │пае- │(человек) │ в год) │рублей │фект │ │ │меро- │мости├─────┬─────┼─────┬───────┬────┤в год) │(млн. │ │ │прия- │(ме- │всего│в том│феде-│регио- │все-│ │рублей в│ │ │тия │ся- │ │числе│раль-│нальный│го │ │год) │ │ │ │цев) │ │новых│ный │ │ │ │ │ ├───┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼───────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├───┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼───────┼────────┤ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼───────┼────────┤ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼───────┼────────┤ │...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼───────┼────────┤ │Итого по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программе │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴────┴───────┴────────┘Приложение 5
к типовому макету программы
экономического и социального
развития субъекта
Российской Федерации
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
┌───┬─────────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┐ │ N │Наимено- │Объ-│ В том числе │Га- │Га- │ │ │вание ме-│ем ├─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────┬──────┬────┤ран- │ран- │ │ │роприятия│фи- │феде-│сред-│бюд- │муни-│соб- │кре-│ино- │дру-│тии │тии │ │ │ │нан-│раль-│ства │жет │ци- │ствен-│диты│стран-│гие │Пра- │адми-│ │ │ │си- │ный │Рос- │субъ-│паль-│ные │ком-│ные │ис- │ви- │ни- │ │ │ │ро- │бюд- │сий- │екта │ные │сред- │мер-│креди-│точ-│тель-│стра-│ │ │ │ва- │жет -│ского│РФ │бюд- │ства │чес-│ты │ни- │ства │ции │ │ │ │ния │без- │Банка│ │жеты │пред- │ких │ < ** > │ки │РФ │субъ-│ │ │ │- │воз- │Раз- │ │ │прия- │бан-│ │фи- │ < *** > │екта │ │ │ │все-│врат-│вития│ │ │тия │ков │ │нан-│ │РФ │ │ │ │го │ная │ │ │ │ │ │ │си- │ │ < *** > │ │ │ │ │осно-│ │ │ │ │ │ │ро- │ │ │ │ │ │ │ва │ │ │ │ │ │ │ва- │ │ │ │ │ │ │ < * > │ │ │ │ │ │ │ния │ │ │ ├───┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ ├───┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │ │ИТОГО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │ │1 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │ │2 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │ │3 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │ │последу- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ющие годы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │ │1 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │ │2 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │ │3 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │ │последу- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ющие годы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │ │1 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │ │2 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │ │3 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │ │последу- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ющие годы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴─────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────┴──────┴────┴─────┴─────┘< * > Только для проектов, претендующих на поддержку из федерального бюджета, а также для объектов, входящих в утвержденные ФЦП.
< ** > Предоставляются под гарантии Правительства Российской Федерации по отдельным решениям.
< *** > Средства, прописанные в строках "Гарантии Правительства Российской Федерации" и "Гарантии администрации субъекта Российской Федерации", в сумме средств не учитываются.
Приложение 6
к типовому макету программы
экономического и социального
развития субъекта
Российской Федерации
КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЙ БАЗЫ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
┌─┬──────────────────────┬───────────┬─────────┬─────┬───────────┐ │N│ На что направлено │Содержание │ Вид │Сроки│Исполнитель│ │ │ │мероприятия│документа│ │ │ ├─┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼─────┼───────────┤ │1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├─┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼─────┼───────────┤ │ │Стимулирование │ │ │ │ │ │ │предпринимательской │ │ │ │ │ │ │деятельности, развитие│ │ │ │ │ │ │малого и среднего │ │ │ │ │ │ │бизнеса │ │ │ │ │ ├─┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼─────┼───────────┤ │ │Дебюрократизацию │ │ │ │ │ │ │экономики │ │ │ │ │ ├─┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼─────┼───────────┤ │ │Действенные меры │ │ │ │ │ │ │по антимонопольной │ │ │ │ │ │ │политике │ │ │ │ │ ├─┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼─────┼───────────┤ │ │Формирование │ │ │ │ │ │ │инвестопроводящей │ │ │ │ │ │ │системы │ │ │ │ │ ├─┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼─────┼───────────┤ │ │Защиту прав │ │ │ │ │ │ │собственности, прав │ │ │ │ │ │ │кредиторов │ │ │ │ │ ├─┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼─────┼───────────┤ │ │Развитие приграничных │ │ │ │ │ │ │и межрегиональных │ │ │ │ │ │ │связей субъектов │ │ │ │ │ ├─┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼─────┼───────────┤ │ │Упорядочение │ │ │ │ │ │ │миграционных процессов│ │ │ │ │ ├─┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼─────┼───────────┤ │ │Формирование │ │ │ │ │ │ │благоприятного │ │ │ │ │ │ │социального климата │ │ │ │ │ ├─┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼─────┼───────────┤ │ │Обеспечение │ │ │ │ │ │ │бесперебойной работы │ │ │ │ │ │ │жилищно - │ │ │ │ │ │ │коммунального │ │ │ │ │ │ │комплекса │ │ │ │ │ ├─┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼─────┼───────────┤ │ │Охрану окружающей │ │ │ │ │ │ │среды, оздоровление │ │ │ │ │ │ │экологической │ │ │ │ │ │ │обстановки │ │ │ │ │ ├─┼──────────────────────┼───────────┼─────────┼─────┼───────────┤ │ │Прочие │ │ │ │ │ └─┴──────────────────────┴───────────┴─────────┴─────┴───────────┘Приложение 7
к типовому макету программы
экономического и социального
развития субъекта
Российской Федерации
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
┌─┬─────────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┐ │N│Наимено- │Объ-│ В том числе │Га- │Га- │ │ │вание ме-│ем ├─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────┬──────┬────┤ран- │ран- │ │ │роприятия│фи- │феде-│сред-│бюд- │муни-│соб- │кре-│ино- │дру-│тии │тии │ │ │ │нан-│раль-│ства │жет │ци- │ствен-│диты│стран-│гие │Пра- │адми-│ │ │ │си- │ный │Рос- │субъ-│паль-│ные │ком-│ные │ис- │ви- │ни- │ │ │ │ро- │бюд- │сий- │екта │ные │сред- │мер-│креди-│точ-│тель-│стра-│ │ │ │ва- │жет -│ского│РФ │бюд- │ства │чес-│ты │ни- │ства │ции │ │ │ │ния │без- │Банка│ │жеты │пред- │ких │ < ** > │ки │РФ │субъ-│ │ │ │- │воз- │Раз- │ │ │прия- │бан-│ │фи- │ < *** > │екта │ │ │ │все-│врат-│вития│ │ │тия │ков │ │нан-│ │РФ │ │ │ │го │ная │ │ │ │ │ │ │си- │ │ < *** > │ │ │ │ │осно-│ │ │ │ │ │ │ро- │ │ │ │ │ │ │ва │ │ │ │ │ │ │ва- │ │ │ │ │ │ │ < * > │ │ │ │ │ │ │ния │ │ │ ├─┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ ├─┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │ │ИТОГО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │ │1 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │ │2 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │ │3 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │ │последу- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ющие годы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ ├─┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │ │1 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │ │2 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │ │3 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │ │последу- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ющие годы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │ │1 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │ │2 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │ │3 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┤ │ │последу- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ющие годы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴─────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────┴──────┴────┴─────┴─────┘< * > Подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы исходя из возможностей федерального бюджета.
< ** > Предоставляются под гарантии Правительства Российской Федерации по отдельным решениям.
< *** > Средства, прописанные в строках "Гарантии Правительства Российской Федерации" и "Гарантии администрации субъекта Российской Федерации", в сумме средств не учитываются.
Приложение 8
к типовому макету программы
экономического и социального
развития субъекта
Российской Федерации
ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ,
ПОСТУПИВШИХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
В БЮДЖЕТ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 1998 - 200_ ГГ.
Таблица 1
ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ В ЦЕЛОМ
┌────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │ │1998 г.│1999 г.│2000 г.│ ... │ ├────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Дотации │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Субвенции │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Субсидии │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Бюджетный кредит │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Средства, полученные по взаимным│ │ │ │ │ │расчетам, в том числе │ │ │ │ │ │компенсация дополнительных │ │ │ │ │ │расходов, возникших в результате│ │ │ │ │ │решений, принятых органами │ │ │ │ │ │государственной власти │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Трансферты │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Прочие безвозмездные │ │ │ │ │ │перечисления │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Всего │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Задолженность перед федеральным │ │ │ │ │ │бюджетом за ранее │ │ │ │ │ │предоставленные кредиты │ │ │ │ │ │и гарантии, выданные │ │ │ │ │ │международным финансовым │ │ │ │ │ │организациям │ │ │ │ │ └────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘Таблица 2
ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ,
ПОСТУПИВШИХ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕЛЕВЫМ
ПРОГРАММАМ, РЕАЛИЗУЕМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
┌───┬──────┬────────┬────────┬───────────────────────────────────┐ │ N │Наиме-│N и дата│Срок ре-│Объем финансовых средств из феде- │ │п/п│нова- │выпуска │ализации│рального бюджета │ │ │ние │докумен-│програм-├───────────┬───────────┬───────────┼────────┐ │ │прог- │та по │мы │ 1998 год │ 1999 год │ 2000 год │ ... │ │ │раммы │утверж- │ ├───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┼────────┘ │ │ │дению │ │ли-│вы-│ос-│ли-│вы-│ос-│ли-│вы-│ос-│ │ │ │програм-│ │мит│де-│во-│мит│де-│во-│мит│де-│во-│ │ │ │мы │ │ │ле-│ено│ │ле-│ено│ │ле-│ено│ │ │ │ │ │ │но │ │ │но │ │ │но │ │ ├───┼──────┼────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ └───┴──────┴────────┴────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘Приложение 9
к типовому макету программы
экономического и социального
развития субъекта
Российской Федерации
ТАБЛИЦЫ < * > К ГЛАВЕ 1
< * > Цены в таблицах - года утверждения программы.
Таблица 1.1
ОБЪЕМ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА
В МЛН. РУБЛЕЙ
┌───────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────┐ │ │ 1998 │ 1999 │ 2000 │ ... │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Валовой региональный продукт │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Валовой региональный продукт │ │ │ │ │ │на душу населения │ │ │ │ │ └───────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘Таблица 1.2
СТРУКТУРА ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА,
% К ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ ВРП
┌───────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────┐ │ │ 1998 │ 1999 │ 2000 │ ... │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Валовой региональный продукт - │ │ │ │ │ │всего │ 100 │ 100 │ 100 │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ производство товаров │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ производство услуг │ │ │ │ │ └───────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘Таблица 1.3
ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ
┌───────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────┐ │ │ 1998 │ 1999 │ 2000 │ ... │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Продукция промышленности - │ │ │ │ │ │всего │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ электроэнергетика │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ топливная │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ черная металлургия │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ цветная металлургия │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ химическая и нефтехимическая │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ машиностроение │ │ │ │ │ │ и металлообработка │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ лесная, деревообр. │ │ │ │ │ │ и целлюлозно - бумажная │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ стройматериалов │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ стекольная и фарфорово - │ │ │ │ │ │ фаянсовая │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ легкая │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ пищевая │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ мукомольно - крупяная │ │ │ │ │ │ и комбикормовая │ │ │ │ │ └───────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘Таблица 1.4
ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,
% К ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ ПРОИЗВОДСТВА
┌───────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────┐ │ │ 1998 │ 1999 │ 2000 │ ... │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Продукция промышленности - │ │ │ │ │ │всего │ 100 │ 100 │ 100 │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ электроэнергетика │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ топливная │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ черная металлургия │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ цветная металлургия │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ химическая и нефтехимическая │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ машиностроение │ │ │ │ │ │ и металлообработка │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ лесная, деревообр. │ │ │ │ │ │ и целлюлозно - бумажная │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ стройматериалов │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ стекольная и фарфорово - │ │ │ │ │ │ фаянсовая │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ легкая │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ пищевая │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ мукомольно - крупяная │ │ │ │ │ │ и комбикормовая │ │ │ │ │ └───────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘Таблица 1.5
ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ < * >
< * > Заполняется отдельно по каждой из отраслей, доля которой в структуре промышленного производства составляет не менее 5%.
┌─────────────────────────────┬──────────┬────┬────┬────┬────────┐ │ │Ед. измер.│1998│1999│2000│ ... │ ├─────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────┤ │ продукт 1 │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────┤ │ продукт 2 │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────┤ │ ... │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────┤ │ продукт n < * > │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────┴──────────┴────┴────┴────┴────────┘< * > Указываются основные виды продукции, производящиеся данной отраслью на территории региона.
Таблица 1.6
ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ),
% К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ
┌───────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────┐ │ │ 1998 │ 1999 │ 2000 │ ... │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Продукция сельского хозяйства -│ │ │ │ │ │всего │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ растениеводство │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ животноводство │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Продукция сельского хозяйства │ │ │ │ │ │на душу населения │ │ │ │ │ └───────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘Таблица 1.7
ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА (В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ)
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ < * >
< * > Заполняется отдельно по растениеводству и животноводству.
┌─────────────────────────────┬──────────┬────┬────┬────┬────────┐ │ │Ед. измер.│1998│1999│2000│ ... │ ├─────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────┤ │ продукт 1 │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────┤ │ продукт 2 │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────┤ │ ... │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────┤ │ продукт m < * > │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────┴──────────┴────┴────┴────┴────────┘< * > Указываются основные виды продукции растениеводства и животноводства, производящиеся на территории региона.
Таблица 1.8
ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
┌───────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────┐ │ │ 1998 │ 1999 │ 2000 │ ... │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Перевезено грузов - всего, │ │ │ │ │ │тыс. тонн │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ железнодорожный │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ автомобильный │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ трубопроводный │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ водный │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ воздушный │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Перевезено пассажиров - всего, │ │ │ │ │ │тыс. человек │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ железнодорожный │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ автобусный │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ таксомоторный │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ трамвайный │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ троллейбусный │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ водный │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ воздушный │ │ │ │ │ └───────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘Таблица 1.9
ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В МЛН. ДОЛЛАРОВ США
┌───────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────┐ │ │ 1998 │ 1999 │ 2000 │ ... │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Экспорт товаров - всего │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ со странами СНГ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ со странами вне СНГ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Экспорт товаров на душу │ │ │ │ │ │населения │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Импорт товаров - всего │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ со странами СНГ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ со странами вне СНГ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Импорт товаров на душу │ │ │ │ │ │населения │ │ │ │ │ └───────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘Таблица 1.10
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
┌───────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────┐ │ │ 1998 │ 1999 │ 2000 │ ... │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Инвестиции в капитальное │ │ │ │ │ │строительство в млн. рублей │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Инвестиции в капитальное │ │ │ │ │ │строительство на душу │ │ │ │ │ │населения в млн. рублей │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Индексы инвестиций │ │ │ │ │ │в капитальное строительство, │ │ │ │ │ │в сопоставимых ценах, │ │ │ │ │ │% к предыдущему году │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Ввод в действие общей площади │ │ │ │ │ │жилых домов, тыс. кв. м │ │ │ │ │ └───────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘Таблица 1.11
ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ (РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ)
┌───────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────┐ │ │ 1998 │ 1999 │ 2000 │ ... │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Оборот розничной торговли │ │ │ │ │ │в млн. рублей │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Оборот розничной торговли на │ │ │ │ │ │душу населения в млн. рублей │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Индексы оборота розничной │ │ │ │ │ │торговли, в сопоставимых ценах,│ │ │ │ │ │% к предыдущему году │ │ │ │ │ └───────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘Таблица 1.12
ИНДЕКСЫ ЦЕН (ТАРИФОВ)
┌───────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────┐ │ │ 1998 │ 1999 │ 2000 │ ... │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Индекс потребительских цен │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ на продовольственные товары │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ на непродовольственные товары │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Индекс цен производителей │ │ │ │ │ │промышленной продукции │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Индекс цен производителей │ │ │ │ │ │на реализованную │ │ │ │ │ │сельскохозяйственную продукцию │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Индекс цен на строительно - │ │ │ │ │ │монтажные работы │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Индекс тарифов на грузовые │ │ │ │ │ │перевозки │ │ │ │ │ └───────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘Таблица 1.13
ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА
┌───────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────┐ │ │ 1998 │ 1999 │ 2000 │ ... │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Численность экономически │ │ │ │ │ │активного населения, тыс. │ │ │ │ │ │человек │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │из них: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ занято в экономике │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ безработные │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Численность официально │ │ │ │ │ │зарегистр. безработных, │ │ │ │ │ │тыс. человек │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Уровень общей безработицы, % │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Уровень зарегистрированной │ │ │ │ │ │безработицы, % │ │ │ │ │ └───────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘Таблица 1.14
СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ,
% К ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ
┌───────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────┐ │ │ 1998 │ 1999 │ 2000 │ ... │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Занято в экономике, всего │ 100 │ 100 │ 100 │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ промышленность │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ сельское хозяйство │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ строительство │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ транспорт и связь │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ торговля и общественное │ │ │ │ │ │ питание │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ ЖКХ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ здравоохранение и физическая │ │ │ │ │ │ культура │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ образование, культура │ │ │ │ │ │ и искусство │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ прочие отрасли │ │ │ │ │ └───────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘Таблица 1.15
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
┌───────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────┐ │ │ 1998 │ 1999 │ 2000 │ ... │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Среднедушевые денежные доходы │ │ │ │ │ │в месяц, рублей │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Реальные денежные доходы, │ │ │ │ │ │% к предыдущему году │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Среднемесячная номинальная │ │ │ │ │ │начисленная заработная плата, │ │ │ │ │ │рублей │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │в том числе по отраслям │ │ │ │ │ │экономики: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ промышленность │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ сельское хозяйство │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ строительство │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ транспорт и связь │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ торговля и общественное │ │ │ │ │ │ питание │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ ЖКХ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ здравоохранение и физическая │ │ │ │ │ │ культура │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ образование, культура │ │ │ │ │ │ и искусство │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Реальная начисленная заработная│ │ │ │ │ │плата, % к предыдущему году │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Средний размер назначенных │ │ │ │ │ │месячных пенсий, рублей │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Реальный размер начисленной │ │ │ │ │ │пенсии, % к предыдущему году │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Прожиточный минимум, рублей │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Потребительская корзина │ │ │ │ │ └───────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘Таблица 1.16
ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
┌───────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────┐ │ │ 1998 │ 1999 │ 2000 │ ... │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Численность постоянного │ │ │ │ │ │населения, тыс. человек │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Родившихся, тыс. человек │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Умерших, тыс. человек │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Младенческая смертность, │ │ │ │ │ │на 1000 родившихся │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Естественный прирост, │ │ │ │ │ │тыс. человек │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Коэффициент естественного │ │ │ │ │ │прироста, человек на 1 тыс. │ │ │ │ │ │населения │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Коэффициент миграционного │ │ │ │ │ │прироста, человек на 1 тыс. │ │ │ │ │ │населения │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Продолжительность жизни │ │ │ │ │ └───────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘Таблица 1.17
РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
┌───────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────┐ │ │ 1998 │ 1999 │ 2000 │ ... │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Количество малых предприятий, │ │ │ │ │ │всего │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │В т.ч. по отраслям │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Объем продукции малых │ │ │ │ │ │предприятий, всего │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │В т.ч. по отраслям │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Численность занятых на малых │ │ │ │ │ │предприятиях │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Объем продукции малых │ │ │ │ │ │предприятий в ВРП, % │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Доля занятых на малых │ │ │ │ │ │предприятиях в % от общей │ │ │ │ │ │численности занятых │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Объем инвестиций в предприятия │ │ │ │ │ │малого бизнеса, всего │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │В т.ч. по отраслям │ │ │ │ │ └───────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘Таблица 1.18
ОБЪЕМ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
В МЛН. РУБЛЕЙ
┌───────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────┐ │ │ 1998 │ 1999 │ 2000 │ ... │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Собственные доходы бюджета │ │ │ │ │ │субъекта РФ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Средства, полученные в рамках │ │ │ │ │ │межбюджетных отношений │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Итого доходы бюджета субъекта │ │ │ │ │ │РФ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Расходы │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Справочно доходы целевых фондов│ │ │ │ │ └───────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘Таблица 1.19
СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, % К ИТОГУ
┌───────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────┐ │ │ 1998 │ 1999 │ 2000 │ ... │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Доходы │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Налоговые, из них: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │НДС │ │ │ │ │ │Налог на прибыль │ │ │ │ │ │Подоходный налог │ │ │ │ │ │Акцизы │ │ │ │ │ │Платежи за пользование │ │ │ │ │ │природными ресурсами │ │ │ │ │ │Арендная плата за земли │ │ │ │ │ │Налог с продаж │ │ │ │ │ │Налоги на имущество │ │ │ │ │ │Налоги на внешнюю торговлю │ │ │ │ │ │и внешнеэкономические операции │ │ │ │ │ │Налоги субъектов Российской │ │ │ │ │ │Федерации │ │ │ │ │ │Местные налоги и сборы │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Неналоговые, из них: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Доходы от имущества, │ │ │ │ │ │находящегося в государственной │ │ │ │ │ │и муниципальной собственности, │ │ │ │ │ │или от деятельности │ │ │ │ │ │Доходы от продажи имущества, │ │ │ │ │ │находящегося в государственной │ │ │ │ │ │и муниципальной собственности │ │ │ │ │ │Доходы от продажи земли │ │ │ │ │ │и нематериальных активов │ │ │ │ │ │Административные платежи │ │ │ │ │ │и сборы │ │ │ │ │ │Штрафные санкции, возмещение │ │ │ │ │ │ущерба │ │ │ │ │ │Доходы от внешнеэкономической │ │ │ │ │ │деятельности │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Средства, полученные в рамках │ │ │ │ │ │межбюджетных отношений │ │ │ │ │ │(дотации, субвенции, │ │ │ │ │ │трансферты) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Расходы │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │в том числе: │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Управление │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Промышленность, энергетика │ │ │ │ │ │и строительство │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Сельское хозяйство │ │ │ │ │ │и рыболовство │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Транспорт и связь │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ЖКХ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Социально - культурные │ │ │ │ │ │мероприятия, из них: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ здравоохранение и физическая │ │ │ │ │ │ культура │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ образование │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ культура │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ социальная политика │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Обслуживание государственного │ │ │ │ │ │долга │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Финансовая помощь бюджетам │ │ │ │ │ │других уровней │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Прочие расходы │ │ │ │ │ └───────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘Таблица 1.20
ПРАВОНАРУШЕНИЯ, НА 10000 ЧЕЛ.
┌───────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────┐ │ │ 1998 │ 1999 │ 2000 │ ... │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Число зарегистрированных прес- │ │ │ │ │ │туплений │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Уровень детской преступности, %│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Уровень рецидивной │ │ │ │ │ │преступности, % │ │ │ │ │ └───────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘Таблица 1.21
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
┌───┬────────────┬──────────────────────────────────────┬────────┐ │ N │Наименование│Количественные характеристики проблемы│Краткое │ │п/п│ проблемы ├─────────┬────────────┬───────────────┤описание│ │ │ │значение │в среднем по│ в среднем по │ │ │ │ │в регионе│федеральному│ России │ │ │ │ │ │ округу │ │ │ ├───┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────┤ └───┴────────────┴─────────┴────────────┴───────────────┴────────┘Приложение 10
к типовому макету программы
экономического и социального
развития субъекта
Российской Федерации
ТАБЛИЦЫ К ГЛАВЕ 3
ФОРМЫ ЭКСПРЕСС - ИНФОРМАЦИИ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ПРОЕКТАМ И НЕКОММЕРЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ, ПРЕТЕНДУЮЩИМ
НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ < * >
< * > Все таблицы необходимо заполнять в среднегодовых ценах текущего года, расчетный курс $ 1 равен среднегодовому курсу, принятому при расчете федерального бюджета.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ОБ ИХ ВКЛЮЧЕНИИ
В ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Таблица 3.1
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
И О ПРЕДПРИЯТИИ - ЗАЯВИТЕЛЕ
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │1. Название проекта: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. Информация о предприятии - заявителе: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Полное название предприятия - заявителя проекта │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Почтовый адрес │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ф.И.О. руководителя │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Тел., факс, E-mail │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ф.И.О. куратора проекта │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Тел. и факс куратора │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Организационно - правовая форма │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Краткая характеристика предприятия - заявителя: общие данные│ │о предприятии, основные виды выпускаемой продукции (работ,│ │услуг), объем производства и реализации продукции (работ,│ │услуг), финансовое состояние, перспективы развития предприятия│ │(2 - 3 страницы текста) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. Краткая характеристика проекта (суть проекта): │ │ Цель проекта, описание продукции (услуг) по проекту, характер│ │строительства, условия приобретения (лизинг) оборудования (по│ │импортному оборудованию указываются возможные поставщики или│ │имеющиеся контракты), организационные, кадровые, снабженческие и│ │другие мероприятия по проекту (2 - 3 страницы текста) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. Анализ рынка: │ │ Преимущества предлагаемой продукции (услуг) по научно -│ │техническим, технологическим и стоимостным характеристикам,│ │обоснование наличия спроса на продукцию при заявленных ценах,│ │цены на дату расчета проекта, количественная оценка емкости│ │рынка, существующий и прогнозируемый объем продаж на рынке,│ │возможности экспорта продукции, способность продукции (услуг) по│ │проекту к импортозамещению, имеющиеся контракты (протоколы о│ │намерениях, договоры и т.п.) на поставку продукции (услуг) по│ │проекту (2 - 3 страницы текста) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. Эффективность проекта: │ │ Прибыльность проекта │ │ Эффективность финансового состояния (ликвидность и│ │платежеспособность предприятия) │ │ Вероятность потери вложенных средств │ │ Риск необеспечения производства (несвоевременное снабжение) │ │ Оценка бюджетного (недостаточное финансирование за счет всех│ │источников), социально - политического, природного и│ │криминального рисков. │ │ Срок окупаемости: ___ лет. │ │ В соответствии с Постановлением Правительства Российской│ │Федерации N 1470 от 22 ноября 1997 года срок окупаемости│ │представляет период времени с начала реализации проекта до│ │момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли│ │с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат│ │приобретет положительное значение │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6. Социальные эффекты от реализации проекта: │ │ Количество сохраненных и вновь создаваемых рабочих мест. │ │ Объем дополнительно полученного дохода на душу населения │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │7. Дополнительные эффекты от реализации проекта: │ │ Импортозамещение (оценивается как сокращение ввоза в регион│ │импортной продукции за счет обеспечения продукцией,│ │предусмотренной к производству в рассматриваемом проекте). │ │ Экспортный потенциал (оцениваются потенциальные возможности│ │по экспорту продукции, предусмотренной к производству в│ │рассматриваемом проекте). │ │ Дополнительная загрузка предприятий - смежников за счет│ │размещения заказов на комплектацию и услуги. │ │ Устраненные потери в экономике региона (создание условий для│ │развития собственной перерабатывающей и обрабатывающей│ │промышленности на базе собственных природных ресурсов и развития│ │энергетики, создание условий для более глубокой переработки│ │сырья, полезных ископаемых, возрождение ранее приостановленных│ │или полностью свернутых производств и т.п.). │ │ Возможные социальные последствия реализации проекта в сфере:│ │экологии, здравоохранения, культуры, искусства, образования,│ │жилья, жизненного уровня населения и т.д. │ │ (Всего 2 - 3 страницы текста) │ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘Таблица 3.2
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ, МЛН. РУБЛЕЙ
┌─┬────────────────────────────┬─────┬───────────────────────────┐ │N│ Статьи затрат │Всего│ В том числе по годам │ │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬─────────┤ │ │ │ │1 год│2 год│3 год│последую-│ │ │ │ │ │ │ │щие годы │ ├─┼────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │1│Капитальные вложения │ │ │ │ │ │ │ │по проекту, всего: │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ в том числе: │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ строительно - монтажные │ │ │ │ │ │ │ │ работы │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ оборудование, включая │ │ │ │ │ │ │ │ таможенные пошлины │ │ │ │ │ │ │ │ и шефмонтаж │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ прочие затраты │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │2│НИОКР │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │3│Капитальные вложения │ │ │ │ │ │ │ │в объекты сбыта │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │4│Приобретение оборотных │ │ │ │ │ │ │ │средств │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │5│Другие инвестиции в период │ │ │ │ │ │ │ │освоения производственных │ │ │ │ │ │ │ │мощностей и эксплуатации │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │6│Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + │ │ │ │ │ │ │ │5) │ │ │ │ │ │ └─┴────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┘Таблица 3.3
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН ПО ПРОЕКТУ
(РАСШИФРОВКА ЗАТРАТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ)
┌───┬────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┐ │ N │Наименование мероприятия│ Стоимость │ Сроки проведения │ │ │ │(млн. рублей)├───────────┬─────────┤ │ │ │ │дата начала│ дата │ │ │ │ │ │окончания│ ├───┼────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤ │1 │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤ │2 │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤ │3 │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤ │...│ │ │ │ │ └───┴────────────────────────┴─────────────┴───────────┴─────────┘Таблица 3.4
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАЯВЛЕННОГО ПРОЕКТА,
МЛН. РУБЛЕЙ
┌─────┬──────────────────────────────┬─────┬─────────────────────┐ │ N │ Наименование │Всего│В том числе по годам │ │ │ │ ├─────┬─────┬─────────┤ │ │ │ │1 год│2 год│последую-│ │ │ │ │ │ │щие годы │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │1 │Собственные средства │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │2 │Возвратные, платные бюджетные │ │ │ │ │ │ │средства, всего (стр. 2.1 + │ │ │ │ │ │ │2.2 + 2.3) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ в том числе: │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │2.1 │ Кредит из средств │ │ │ │ │ │ │ Российского Банка Развития │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │2.2 │ Кредит из средств бюджета │ │ │ │ │ │ │ региона │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │2.3 │ Кредит из средств бюджета │ │ │ │ │ │ │ муниципалитета │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │3 │Возвратные, платные средства │ │ │ │ │ │ │российских коммерческих банков│ │ │ │ │ │ │(финансовых компаний, фондов),│ │ │ │ │ │ │всего: │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ в том числе: │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │3.1 │ Кредит 1: │ │ │ │ │ ├─────┴──────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────────┤ │условия предоставления кредита: сумма кредита - _______; годовая│ │ процентная ставка - ___; срок кредита - ___│ ├─────┬──────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────────┤ │ │ Планируемое обеспечение │ │ │ │ │ │ │ кредита 1 │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ гарантия Правительства │ │ │ │ │ │ │ Российской Федерации │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ гарантия администрации │ │ │ │ │ │ │ региона │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ другое обеспечение │ │ │ │ │ ├─────┴──────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────────┤ │ Примечание. При необходимости получения дополнительных│ │кредитов пункт повторяется. │ ├─────┬──────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────────┤ │4 │Возвратные, платные средства │ │ │ │ │ │ │иностранных банков (финансовых│ │ │ │ │ │ │компаний, фондов, │ │ │ │ │ │ │межгосударственных кредитных │ │ │ │ │ │ │линий), всего: │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ в том числе: │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │4.1 │ Кредит 1: │ │ │ │ │ ├─────┴──────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────────┤ │условия предоставления кредита: сумма кредита - ______; годовая│ │ процентная ставка - ___; срок кредита - ___│ ├─────┬──────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────────┤ │ │ Планируемое обеспечение │ │ │ │ │ │ │ кредита 1 │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ гарантия Правительства │ │ │ │ │ │ │ Российской Федерации │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ гарантия администрация │ │ │ │ │ │ │ региона │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ другое обеспечение │ │ │ │ │ ├─────┴──────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────────┤ │ Примечание. При необходимости получения дополнительных│ │кредитов пункт повторяется. │ ├─────┬──────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────────┤ │5 │Финансовых средств на проект, │ │ │ │ │ │ │всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4) │ │ │ │ │ └─────┴──────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────────┘Примечание. Ранее понесенные затраты на создание основных фондов и нематериальных активов для реализации данного проекта в разделе "Собственные средства" не учитываются. Эти средства учитываются только при расчете амортизации и отнесения ее на себестоимость продукции по проекту.
Таблица 3.5
ГРАФИК ВОЗВРАТА ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ, МЛН. РУБЛЕЙ
┌─────┬──────────────────────────────┬─────┬─────────────────────┐ │ N │ Наименование │Всего│В том числе по годам │ │ │ │ ├─────┬─────┬─────────┤ │ │ │ │1 год│2 год│последую-│ │ │ │ │ │ │щие годы │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │1 │Выплата процентов по заемным │ │ │ │ │ │ │средствам, всего: │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ в том числе: │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ Кредит из средств │ │ │ │ │ │ │ Российского Банка Развития │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ Кредит из средств бюджета │ │ │ │ │ │ │ региона │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ Кредит из средств бюджета │ │ │ │ │ │ │ муниципалитета │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ Возвратные, платные сред- │ │ │ │ │ │ │ ства российских коммерчес- │ │ │ │ │ │ │ ких банков (финансовых ком- │ │ │ │ │ │ │ паний, фондов), всего │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ Возвратные, платные сред- │ │ │ │ │ │ │ ства иностранных банков │ │ │ │ │ │ │ (финансовых компаний, фон- │ │ │ │ │ │ │ дов, межгосударственных │ │ │ │ │ │ │ кредитных линий), всего │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │2 │Возврат заемных средств │ │ │ │ │ │ │(погашение основного долга), │ │ │ │ │ │ │всего: │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ в том числе: │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ Кредит из средств │ │ │ │ │ │ │ Российского Банка Развития │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ Кредит из средств бюджета │ │ │ │ │ │ │ региона │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ Кредит из средств бюджета │ │ │ │ │ │ │ муниципалитета │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ Возвратные, платные сред- │ │ │ │ │ │ │ ства российских коммерчес- │ │ │ │ │ │ │ ких банков (финансовых ком- │ │ │ │ │ │ │ паний, фондов), всего │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ Возвратные, платные сред- │ │ │ │ │ │ │ ства иностранных банков │ │ │ │ │ │ │ (финансовых компаний, фон- │ │ │ │ │ │ │ дов, межгосударственных │ │ │ │ │ │ │ кредитных линий), всего │ │ │ │ │ └─────┴──────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────────┘Примечание. Заполняется в соответствии с таблицей 8.
Таблица 3.6
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)
ПО ПРОЕКТУ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
┌───┬──────────────────┬───────┬─────┬───────────────────────────┐ │ N │ Наименование │Единица│Всего│ В том числе по годам │ │ │ продукции │измере-├─────┼─────┬─────┬─────┬─────────┤ │ │ (услуг) │ния │ │1 год│2 год│3 год│последую-│ │ │ │ │ │ │ │ │щие годы │ ├───┼──────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │1 │Изделие (услуга) 1│ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ В том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ экспорт │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │2 │Изделие (услуга) 2│ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ В том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ экспорт │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │...│ │ │ │ │ │ │ │ └───┴──────────────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┘Таблица 3.7
ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) ПО ПРОЕКТУ
┌───┬──────────────────┬───────┬─────┬───────────────────────────┐ │ N │ Наименование │Единица│Цена │ В том числе по годам │ │ │ продукции │измере-├─────┼─────┬─────┬─────┬─────────┤ │ │ (услуг) │ния │ │акци-│ НДС │налог│экспорт- │ │ │ │ │ │зы │ │с │ные пош- │ │ │ │ │ │ │ │про- │лины (та-│ │ │ │ │ │ │ │даж │моженные │ │ │ │ │ │ │ │ │пошлины) │ ├───┼──────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │1 │Изделие (услуга) 1│ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ В том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ экспорт │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │2 │Изделие (услуга) 2│ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ В том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ экспорт │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │...│ │ │ │ │ │ │ │ └───┴──────────────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┘Таблица 3.8
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТУ, МЛН. РУБЛЕЙ
┌─────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┐ │ │ Наименование показателей │ По годам реализации │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬─────────┤ │ │ │1 год│2 год│3 год│последую-│ │ │ │ │ │ │щие годы │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │1 │Общая выручка от реализации │ │ │ │ │ │ │продукции, включая НДС, │ │ │ │ │ │ │акцизы, аналогичные │ │ │ │ │ │ │обязательные платежи │ │ │ │ │ │ │от реализации выпускаемой │ │ │ │ │ │ │продукции, экспортные пошлины │ │ │ │ │ │ │(таможенные пошлины) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │2 │НДС, акцизы и аналогичные │ │ │ │ │ │ │обязательные платежи │ │ │ │ │ │ │от реализации выпускаемой │ │ │ │ │ │ │продукции, всего │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ в том числе: │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │2.1 │ НДС (___%) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │2.2 │ Акцизы (___%) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │2.3 │ Налог с продаж (___%) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │3 │Экспортные пошлины (таможенные│ │ │ │ │ │ │пошлины) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │4 │Выручка от реализации │ │ │ │ │ │ │продукции за минусом НДС, │ │ │ │ │ │ │акцизов и аналогичных │ │ │ │ │ │ │обязательных платежей │ │ │ │ │ │ │(стр. 1 - 2 - 3) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │5 │Общие затраты на производство │ │ │ │ │ │ │и сбыт продукции (услуг), │ │ │ │ │ │ │всего │ │ │ │ │ │ │(стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + │ │ │ │ │ │ │5.6 + 5.7 - 5.2) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ в том числе │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │5.1 │ Материальные затраты по │ │ │ │ │ │ │ ценам приобретения, включая,│ │ │ │ │ │ │ наценки, надбавки, таможен- │ │ │ │ │ │ │ ные пошлины и т.п. │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │5.2 │ НДС, акцизы по материальным │ │ │ │ │ │ │ затратам (возмещаемые) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │5.3 │ Затраты на оплату труда │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │5.4 │ Единый социальный налог │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │5.5 │ Амортизация основных фондов │ │ │ │ │ │ │ и нематериальных активов │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │5.6 │Прочие затраты │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ в том числе: │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │5.6.1│ Выплата процентов за взятые │ │ │ │ │ │ │ кредиты по проекту │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │5.7 │Налоги, сборы, платежи, │ │ │ │ │ │ │включаемые в себестоимость │ │ │ │ │ │ │продукции, всего │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ в том числе: │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │5.7.1│ Платежи за пользование │ │ │ │ │ │ │ недрами (___%) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │5.7.2│ Отчисления на воспр-во │ │ │ │ │ │ │ минерально - сырьевой базы │ │ │ │ │ │ │ (___%) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │5.7.3│ Земельный налог и арендная │ │ │ │ │ │ │ плата за землю (___%) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │5.7.4│ Налог на пользователей │ │ │ │ │ │ │ автомобильных дорог (___%) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │5.7.5│ Платежи за пред. допустимые │ │ │ │ │ │ │ выбросы (сбросы) загр. │ │ │ │ │ │ │ веществ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │5.7.6│ Другие налоги, сборы, │ │ │ │ │ │ │ платежи (указать какие) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │6 │Сальдо (+, -) │ │ │ │ │ │ │внереализационных доходов │ │ │ │ │ │ │и расходов, всего │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │7 │Финансовый результат (прибыль │ │ │ │ │ │ │или убыток) (стр. 4 - 5 + 6) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │8 │Налоги, относимые на │ │ │ │ │ │ │финансовый результат, всего: │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ в том числе: │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │8.1 │ Налог на имущество │ │ │ │ │ │ │ предприятий (___%) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │8.3 │ Др. налоги, сборы, платежи, │ │ │ │ │ │ │ относимые на фин. результат │ │ │ │ │ │ │ (указать какие) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │9 │Налогооблагаемая прибыль │ │ │ │ │ │ │(стр. 7 - 8) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │10 │Налог на прибыль (___%) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │11 │Чистая прибыль (стр. 9 - 10) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │12 │Текущие платежи в бюджет, │ │ │ │ │ │ │всего (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 │ │ │ │ │ │ │+ 5.7 + 8 + 10) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │ │ в том числе: │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │12.1 │ в федеральный бюджет │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │12.2 │ в бюджет региона │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │12.3 │ в бюджет муниципалитета │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │13 │Текущие платежи │ │ │ │ │ │ │во внебюджетные фонды, всего │ │ │ │ │ │ │(стр. 5.4) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │14 │Чистая прибыль по проекту │ │ │ │ │ │ │(стр. 11) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │15 │Амортизация основных фондов │ │ │ │ │ │ │и нематериальных активов │ │ │ │ │ │ │(стр. 5.5) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │16 │Итого (стр. 14 + 15) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │17 │Возврат заемных средств │ │ │ │ │ │ │(погашение основного долга) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤ │18 │Остаток денежных средств │ │ │ │ │ │ │на счете по итогам года │ │ │ │ │ │ │(стр. 16 - 17) │ │ │ │ │ └─────┴──────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────────┘Примечание. Таблицу необходимо продолжить и заполнить до окончания срока погашения кредитов.
Обязательные приложения по проектам, реализуемым на вновь создаваемом предприятии:
1. Копия устава (положения).
2. Копия учредительного договора или решения уполномоченного органа о создании организации.
3. Копия свидетельства (решения) о государственной регистрации.
Обязательные приложения по проектам, реализуемым на действующем предприятии:
1. Годовые отчеты за два последних года - копия баланса предприятия (форма 1) и копия отчета о прибылях и убытках (форма 2).
2. Основные показатели деятельности предприятия - заявителя (без учета заявленных в программу проектов) за два последних года и план на следующий год по форме таблицы 9.
Таблица 3.9
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ЗАЯВИТЕЛЯ
(БЕЗ УЧЕТА ЗАЯВЛЕННЫХ В ПРОГРАММУ ПРОЕКТОВ)
┌───┬─────────────────────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┐ │ N │ Наименование показателей │ Единица │Пред. │Тек. │След. │ │ │ │измерения│ год. │год │ год │ │ │ │ │(факт)│(оцен-│(план)│ │ │ │ │ │ка) │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤ │1 │Выручка (нетто) от реализации│млн. руб.│ │ │ │ │ │товаров, продукции, работ, │ │ │ │ │ │ │услуг (за минусом НДС, │ │ │ │ │ │ │акцизов и аналогичных │ │ │ │ │ │ │обязательных платежей) │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤ │2 │Общие затраты на производство│млн. руб.│ │ │ │ │ │и сбыт продукции (услуг) │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤ │3 │Нераспределенная прибыль │млн. руб.│ │ │ │ │ │отчетного периода │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤ │4 │Текущие платежи в бюджет, │млн. руб.│ │ │ │ │ │всего: │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ в том числе: │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤ │4.1│ в федеральный бюджет │млн. руб.│ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤ │4.2│ в бюджет региона │млн. руб.│ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤ │4.3│ в бюджет муниципалитета │млн. руб.│ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤ │5 │Бюджетная задолженность, │млн. руб.│ │ │ │ │ │всего: │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ в том числе: │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤ │5.1│ задолженность перед │млн. руб.│ │ │ │ │ │ федеральным бюджетом │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤ │5.2│ задолженность перед │млн. руб.│ │ │ │ │ │ бюджетом региона │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤ │5.3│ задолженность перед │млн. руб.│ │ │ │ │ │ бюджетом муниципалитета │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤ │6 │Задолженность перед │млн. руб.│ │ │ │ │ │внебюджетными фондами, всего:│ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ в том числе: │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤ │6.1│ по страховым взносам │млн. руб.│ │ │ │ │ │ в пенсионный фонд │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤ │6.2│ по страховым взносам │млн. руб.│ │ │ │ │ │ в Фонд обязательного │ │ │ │ │ │ │ медицинского страхования │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤ │6.3│ по страховым взносам │млн. руб.│ │ │ │ │ │ в Фонд социального │ │ │ │ │ │ │ страхования │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤ │6.4│ по страховым взносам │млн. руб.│ │ │ │ │ │ в Государственный фонд │ │ │ │ │ │ │ занятости │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤ │7 │Среднесписочная численность │чел. │ │ │ │ │ │работников │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤ │8 │Среднемесячная зарплата │руб. │ │ │ │ │ │работников │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤ │9 │Среднегодовая стоимость │млн. руб.│ │ │ │ │ │основных производственных │ │ │ │ │ │ │фондов │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤ │10 │Использование │% │ │ │ │ │ │производственных мощностей │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤ │11 │Износ основных фондов │% │ │ │ │ └───┴─────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┘ Руководитель предприятия ____________________ (_____________) Главный экономист предприятия ____________________ (_____________) М.П. "__" ____________ИНФОРМАЦИЯ ПО НЕКОММЕРЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Таблица 3.10
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ И О ПРЕДПРИЯТИИ
(ОРГАНИЗАЦИИ) - ЗАЯВИТЕЛЕ
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │1. Название мероприятия: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Полное название предприятия (организации) - заявителя │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Почтовый адрес │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ф.И.О. руководителя │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Тел., факс, E-mail │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ф.И.О. куратора мероприятия │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Тел. и факс куратора │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. Краткая характеристика мероприятия: │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: │ │ Фактическое состояние, динамика и тенденции развития│ │показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). │ │ Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним│ │уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2│ │страницы текста). │ │ Описание возможных последствий дальнейшего обострения│ │ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста).│ │ Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме │ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘Таблица 3.11
ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЯ, МЛН. РУБЛЕЙ
┌─────┬────────────────────────┬─────┬───────────────────────────┐ │ N │ Статьи затрат │Всего│ В том числе по годам │ │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬─────────┤ │ │ │ │1 год│2 год│3 год│последую-│ │ │ │ │ │ │ │щие годы │ ├─────┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┬────┤ │1 │Капитальные вложения, │ │ │ │ │ │ │ │ │всего: │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤ │ │ строительно - монтажные│ │ │ │ │ │ │ │ │ работы │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤ │ │ оборудование │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤ │ │ прочие затраты │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤ │2 │НИОКР │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤ │3 │Приобретение оборотных │ │ │ │ │ │ │ │ │средств │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤ │4 │Итого (стр. 1 + 2 + 3) │ │ │ │ │ │ │ └─────┴────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘Таблица 3.12
ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ,
МЛН. РУБЛЕЙ
┌─────┬────────────────────────┬─────┬───────────────────────────┐ │ N │ Наименование │Всего│ В том числе по годам │ │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬─────────┤ │ │ │ │1 год│2 год│3 год│последую-│ │ │ │ │ │ │ │щие годы │ ├─────┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┬────┤ │1 │Собственные средства │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤ │2 │Безвозвратные бюджетные │ │ │ │ │ │ │ │ │средства и средства │ │ │ │ │ │ │ │ │фондов, всего: │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤ │2.1 │ Средства федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │ бюджета на безвозврат- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ной основе │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤ │2.2 │ Средства бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ региона на безвозврат- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ной основе │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤ │2.3 │ Средства муниципального│ │ │ │ │ │ │ │ │ бюджета на безвозврат- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ной основе │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤ │2.4 │ Средства фонда на │ │ │ │ │ │ │ │ │ безвозвратной основе │ │ │ │ │ │ │ │ │ (полное название фонда:│ │ │ │ │ │ │ │ │ ___________________) │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┤ │3 │Финансовые средства │ │ │ │ │ │ │ │ │на мероприятие, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │(стр. 1 + 2) │ │ │ │ │ │ │ └─────┴────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘Примечание. Если возникает возможность привлечения возвратных платных средств на реализацию мероприятия, то мероприятие приравнивается к коммерческому и по нему заполняется комплект документации по форме "Информация по коммерческим проектам для включения в программу экономического и социального развития региона".
Таблица 3.13
ВОЗМОЖНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ
┌────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┐ │ N │ Возможная социальная │ Ожидаемые качественные, │ │ │направленность мероприятия│ количественные и стоимостные │ │ │ │ эффекты по мероприятию │ ├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │1 │Социальная защита │ │ │ │населения │ │ ├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │2 │Охрана правопорядка │ │ │ │и борьба с преступностью │ │ ├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │3 │Развитие системы │ │ │ │здравоохранения │ │ │ │и страховой медицины │ │ ├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │4 │Содействие занятости │Количество дополнительно созда- │ │ │населения. │ваемых рабочих мест при подго- │ │ │Создание новых рабочих │товке и реализации мероприятия: │ │ │мест │ - на стадии строительно - мон- │ │ │ │тажных работ и подготовке объ- │ │ │ │ектов к сдаче в эксплуатацию (в │ │ │ │соответствии с проектно - смет- │ │ │ │ной документацией): │ │ │ │ количество человек ___, средне-│ │ │ │месячная зарплата (руб./мес.) │ │ │ │___, привлекается на срок (мес.)│ │ │ │___; │ │ │ │ - на стадии реализации меропри-│ │ │ │ятия на предприятии - заявителе │ │ │ │мероприятия: │ │ │ │ количество человек ___, средне-│ │ │ │месячная зарплата (руб./мес.) │ │ │ │___, привлекается на срок (мес.)│ │ │ │___; │ │ │ │ - на стадии реализации меропри-│ │ │ │ятия на предприятиях - смежниках│ │ │ │ количество человек ___, средне-│ │ │ │месячная зарплата (руб./мес.) │ │ │ │___, привлекается на срок (мес.)│ │ │ │___ │ ├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │5 │Развитие системы │ │ │ │образования │ │ ├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │6 │Работа с детьми, │ │ │ │подростками и молодежью │ │ ├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │7 │Развитие культуры │ │ │ │и искусства │ │ ├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │8 │Развитие физической │ │ │ │культуры и спорта │ │ ├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │9 │Обеспечение населения │ │ │ │жилой площадью │ │ ├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │10 │Совершенствование │ │ │ │материально - технической │ │ │ │базы организаций │ │ │ │и учреждений социального │ │ │ │комплекса │ │ ├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │11 │Другие результаты │ │ └────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────┘Приложение: В случае существования региональных программ по тематике мероприятия, прикладываются их копии.
Руководитель предприятия __________________ (____________) М.П. "__" ____________Приложение 11
к типовому макету программы
экономического и социального
развития субъекта
Российской Федерации
ТАБЛИЦЫ К ГЛАВЕ 5
Таблица 5.1
СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
(МЛН. РУБЛЕЙ)
┌────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───────────┐ │ │ИТОГО│1 год│2 год│3 год│последующие│ │ │ │ │ │ │ годы │ ├────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────────┤ │ ВСЕГО │ ├────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───────────┤ │Бюджет Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ < * > │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤ │Бюджет региона │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤ │Собственные средства │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤ │Другие источники │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤ │ИТОГО │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────────┤ │ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ │ ├────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───────────┤ │Бюджет Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ < * > │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤ │Бюджет региона │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤ │Собственные средства │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤ │Другие источники │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤ │ИТОГО │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────────┤ │ НИОКР │ ├────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───────────┤ │Бюджет Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ < * > │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤ │Бюджет региона │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤ │Собственные средства │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤ │Другие источники │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤ │ИТОГО │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────────┤ │ ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ │ ├────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───────────┤ │Бюджет Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ < * > │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤ │Бюджет региона │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤ │Собственные средства │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤ │Другие источники │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤ │ИТОГО │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────────┘< * > Подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы исходя из возможностей федерального бюджета.
Таблица 5.2
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ
В ЦЕЛОМ (МЛН. РУБЛЕЙ)
┌──────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────────┬──────┐ │ │ИТОГО│1 год│2 год│3 год│последую- │ % К │ │ │ │ │ │ │щие годы │ИТОГУ │ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼──────┤ │Финансовые средства │ │ │ │ │ │ │ │по программе - всего │ │ │ │ │ │100,0%│ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼──────┤ │Собственные средства │ │ │ │ │ │ │ │участников │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼──────┤ │Средства федерального │ │ │ │ │ │ │ │бюджета < * > │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼──────┤ │Средства Российского │ │ │ │ │ │ │ │Банка Развития │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼──────┤ │Бюджет региона │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼──────┤ │Средства муниципальных│ │ │ │ │ │ │ │бюджетов │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼──────┤ │Кредиты коммерческих │ │ │ │ │ │ │ │банков │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼──────┤ │Иностранные кредиты и │ │ │ │ │ │ │ │средства международных│ │ │ │ │ │ │ │организаций │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼──────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼──────┤ │ под гарантии │ │ │ │ │ │ │ │ Правительства │ │ │ │ │ │ │ │ Российской │ │ │ │ │ │ │ │ Федерации < ** > │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼──────┤ │Другие источники │ │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────────┴──────┘< * > Подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы исходя из возможностей федерального бюджета.
< ** > Предоставляются по отдельным решениям Правительства Российской Федерации.
Таблица 5.3
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ
(МЛН. РУБЛЕЙ)
┌──────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐ │ │Объем │ В том числе: │Гаран-│Гаран-│ │ │финан-├────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤тии │тии │ │ │сиро- │ Федеральный бюджет < * > │сред- │бюджет│муни- │соб- │креди-│ино- │другие│Прави-│адми- │ │ │вания ├──────┬───────┬──────┬──────┤ства │субъ- │ци- │ствен-│ты │стран-│источ-│тель- │ни- │ │ │- все-│всего │капи- │НИОКР │прочие│Рос- │екта │паль- │ные │ком- │ные │ники │ства │стра- │ │ │го │ │тальные│ │теку- │сий- │РФ │ные │сред- │мер- │креди-│финан-│РФ │ции │ │ │ │ │вложе- │ │щие │ского │ │бюдже-│ства │ческих│ты │сиро- │ < *** > │субъ- │ │ │ │ │ния │ │ │Банка │ │ты │пред- │банков│ < ** > │вания │ │екта │ │ │ │ │ │ │ │Разви-│ │ │прия- │ < ** > │ │ │ │РФ │ │ │ │ │ │ │ │тия │ │ │тия │ │ │ │ │ < *** > │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 2 │ 3 │ 4 │ 4(а) │ 4(б) │ 4(в) │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │К всего по │100,0%│100,0%│100,0% │100,0%│100,0%│100,0%│100,0%│100,0%│100,0%│100,0%│100,0%│100,0%│100,0%│100,0%│ │программе, % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │По источникам │100,0%│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │финансирования, % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │1 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │К всего по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программе, % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │По источникам │100,0%│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │финансирования, % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │2 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │К всего по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программе, % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │По источникам │100,0%│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │финансирования, % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │3 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │К всего по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программе, % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │По источникам │100,0%│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │финансирования, % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │последующие годы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │К всего по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программе, % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │По источникам │100,0%│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │финансирования, % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 2 │ 3 │ 4 │ 4(а) │ 4(б) │ 4(в) │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ ├──────────────────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤ │ Раздел 1 │ ├──────────────────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤ │ИТОГО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │1 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │2 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │3 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │последующие годы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │К ВСЕГО ПО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ПРОГРАММЕ, % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤ │ Раздел 2 │ ├──────────────────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤ │ИТОГО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │1 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │2 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │3 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │последующие годы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │К ВСЕГО ПО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ПРОГРАММЕ, % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤ │ ... │ ├──────────────────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤ │ИТОГО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │1 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │2 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │3 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │последующие годы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │К ВСЕГО ПО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ПРОГРАММЕ, % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘< * > Подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы исходя из возможностей федерального бюджета.
< ** > Предоставляются под гарантии Правительства Российской Федерации по отдельным решениям.
< *** > Средства, прописанные в строках "Гарантии Правительства Российской Федерации" и "Гарантии администрации субъекта Российской Федерации", в сумме средств не учитываются.
Приложение 12
к типовому макету программы
экономического и социального
развития субъекта
Российской Федерации
ТАБЛИЦЫ К ГЛАВЕ 6
Таблица 6.1
УРОВЕНЬ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МЛН. РУБЛЕЙ)
┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐ │ │ Годы │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │Доходы │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │Собственные средства │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │Безвозмездные перечисления из федерального бюджета │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │Налоговые поступления в региональный бюджет от │ │ │реализации программы │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │Дотационность бюджета с учетом реализации программы, % │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │Расходы │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │Душевые бюджетные доходы, рублей │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘Таблица 6.2
ДИНАМИКА УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
(МЛН. РУБЛЕЙ)
┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐ │ │ Годы │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │Объем производства промышленной продукции от реализации │ │ │программы │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │Объем производства промышленной продукции с учетом │ │ │реализации программы │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │Доля программы в объеме производства промышленной │ │ │продукции │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │Изменение объема производства промышленной продукции в │ │ │постоянных ценах с учетом реализации программы, % к │ │ │предыдущему году │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘Таблица 6.3
ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
(МЛН. РУБЛЕЙ)
┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐ │ │ Годы │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │перечень разделов соответствует структуре программных │ │ │мероприятий │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │Всего │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘Таблица 6.4
ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВ ПО РЕГИОНУ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
(МЛН. РУБЛЕЙ)
┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐ │ │ Годы │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │Всего поступлений по территории │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │в том числе: │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ в федеральный бюджет │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ в региональный бюджет │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘Таблица 6.5
БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
(МЛН. РУБЛЕЙ)
┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐ │ │ Годы │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │Расходы по программе, связанные с выделением │ │ │безвозвратных средств из регионального бюджета │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │Налоги, остающиеся на территории региона │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │Текущий региональный бюджетный эффект │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │Интегральный региональный бюджетный эффект │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘Таблица 6.6
БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
(МЛН. РУБЛЕЙ)
┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐ │ │ Годы │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │Средства федерального бюджета на безвозвратной основе │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │Налоговые поступления от реализации программы в │ │ │федеральный бюджет │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │Текущий федеральный бюджетный эффект │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │Интегральный федеральный бюджетный эффект │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │Уменьшение трансферта │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │Текущий федеральный бюджетный эффект с учетом уменьшения│ │ │трансферта │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │Интегральный федеральный бюджетный эффект с учетом │ │ │уменьшения трансферта │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘Таблица 6.7
СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ПО ПРОГРАММЕ
┌───────────────────────────────┬────────────────────┬───────────┐ │ │ Число рабочих мест │Социальный │ │ ├───────┬────────────┤ эффект │ │ │ всего │в том числе │ │ │ │ │ новых │ │ │ ├───────┴────────────┼───────────┤ │ │ человек │млн. рублей│ ├───────────────────────────────┼───────┬────────────┼───────────┤ │перечень разделов соответствует│ │ │ │ │структуре программных │ │ │ │ │мероприятий │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤ ├───────────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤ │Всего │ │ │ │ └───────────────────────────────┴───────┴────────────┴───────────┘