МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПРИКАЗ
от 18 июля 2014 г. N 145
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ"
И БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ ЕГО ФИЛИАЛОВ
В целях реализации статей 158, 161, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2014, N 26, ст. 3389), пункта 5.17 Положения о Федеральном казначействе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 703 "О Федеральном казначействе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 49, ст. 4908; 2014, N 26, ст. 3561), и в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. N 112н "Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения" (зарегистрирован Минюстом России 14 декабря 2007 г., регистрационный номер 10750), с учетом изменений, внесенных Приказами Министерства финансов Российской Федерации от 30 июля 2010 г. N 84н (зарегистрирован Минюстом России 17 сентября 2010 г., регистрационный номер 18471), от 23 сентября 2013 г. N 98н (зарегистрирован Минюстом России 21 ноября 2013 г., регистрационный номер 30423), приказываю:
1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" и бюджетных смет его филиалов.
2. Управлению финансовых технологий (В.В. Ткаченко) обеспечить доработку соответствующего программного продукта в установленном порядке.
3. Признать утратившими силу:
Приказ Федерального казначейства от 29 ноября 2013 г. N 271 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России";
Приказ Федерального казначейства от 18 апреля 2014 г. N 80 "О внесении изменений в Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России", утвержденный Приказом Федерального казначейства от 29 ноября 2013 г. N 271".
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидова.
Руководитель
Р.Е.АРТЮХИН
Утвержден
Приказом
Федерального казначейства
от 18 июля 2014 г. N 145
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" И БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ
ЕГО ФИЛИАЛОВ
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации статей 158, 161, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2014, N 26, ст. 3389), пункта 5.17 Положения о Федеральном казначействе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 703 "О Федеральном казначействе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 49, ст. 4908; 2014, N 26, ст. 3561), и в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. N 112н "Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения" (зарегистрирован Минюстом России 14 декабря 2007 г., регистрационный номер 10750), с учетом изменений, внесенных Приказами Министерства финансов Российской Федерации от 30 июля 2010 г. N 84н (зарегистрирован Минюстом России 17 сентября 2010 г., регистрационный номер 18471), от 23 сентября 2013 г. N 98н (зарегистрирован Минюстом России 21 ноября 2013 г., регистрационный номер 30423).
2. Бюджетная смета Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" (далее - ФКУ "ЦОКР") и бюджетные сметы филиалов Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" (далее - филиалы ФКУ "ЦОКР") являются документами, утверждаемыми по форме согласно Приложению N 1 к настоящему Порядку и устанавливающими объем и распределение расходов бюджета в соответствии с доведенными в установленном порядке лимитами бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств в разрезе классификации расходов бюджетов по главе 100 "Федеральное казначейство", разделу 01 "Общегосударственные вопросы", подразделу 06 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" по кодам классификации операций сектора государственного управления на очередной (текущий) финансовый год (на очередной (текущий) финансовый год и плановый период).
3. На этапе составления проекта бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) по главе 100 "Федеральное казначейство" ФКУ "ЦОКР" составляется проект бюджетной сметы на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) по форме согласно Приложению N 2 к настоящему Порядку, который является сводом проектов бюджетной сметы ФКУ "ЦОКР" и бюджетных смет филиалов ФКУ "ЦОКР".
4. Ведение бюджетной сметы ФКУ "ЦОКР" и бюджетных смет филиалов ФКУ "ЦОКР" осуществляется посредством внесения изменений в показатели бюджетных смет в соответствии с настоящим Порядком. Внесение изменений в бюджетную смету ФКУ "ЦОКР" и бюджетные сметы филиалов ФКУ "ЦОКР" осуществляется путем утверждения изменений в бюджетные сметы по форме согласно Приложению N 3 к настоящему Порядку.
5. В целях формирования проекта бюджетной сметы ФКУ "ЦОКР" с учетом филиалов ФКУ "ЦОКР", бюджетной сметы ФКУ "ЦОКР" и бюджетных смет филиалов ФКУ "ЦОКР", изменений в бюджетную смету ФКУ "ЦОКР" и изменений в бюджетные сметы филиалов ФКУ "ЦОКР" применяются показатели расходов по кодам классификаций расходов бюджетов, операций сектора государственного управления согласно Приложению N 4 к настоящему Порядку.
6. Проект бюджетной сметы ФКУ "ЦОКР" с учетом филиалов ФКУ "ЦОКР", бюджетная смета ФКУ "ЦОКР" и бюджетные сметы филиалов ФКУ "ЦОКР", изменения в бюджетную смету ФКУ "ЦОКР" и изменения в бюджетные сметы филиалов ФКУ "ЦОКР" составляются в рублях, с округлением, кратным ста, с учетом выполнения контрольных соотношений, указанных в Приложении N 5 к настоящему Порядку.
II. Составление проекта бюджетной сметы ФКУ "ЦОКР" с учетом
проектов бюджетных смет филиалов ФКУ "ЦОКР"
7. Указания по формированию и представлению проекта бюджетной сметы ФКУ "ЦОКР" с учетом филиалов ФКУ "ЦОКР" доводятся письмом Федерального казначейства.
8. Проект бюджетной сметы ФКУ "ЦОКР" с учетом филиалов ФКУ "ЦОКР" составляется по форме согласно Приложению N 2 к настоящему Порядку с приложением обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с приказом Федерального казначейства, устанавливающим расчетно-нормативные затраты на обеспечение деятельности ФКУ "ЦОКР" (далее - обоснования бюджетных ассигнований), в электронном виде на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период).
9. Обоснования бюджетных ассигнований к проекту бюджетной сметы ФКУ "ЦОКР" с учетом филиалов ФКУ "ЦОКР" рассматриваются и согласовываются структурными подразделениями центрального аппарата Федерального казначейства по соответствующим направлениям деятельности (далее - Администраторы расходов):
- по видам расходов 111 "Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию", 112 "Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда", 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств", 831 "Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений", 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога", 852 "Уплата прочих налогов, сборов", 853 "Уплата иных платежей" - Финансовым управлением;
- по виду расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий" - Управлением информационных систем;
- по видам расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества", 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" - Административным управлением.
Администраторы расходов представляют свои предложения по обоснованиям бюджетных ассигнований для рассмотрения на заседании Балансовой комиссии Федерального казначейства, созданной в соответствии с приказом Федерального казначейства. Протокольное решение Балансовой комиссии Федерального казначейства доводится Федеральным казначейством (Финансовым управлением) до ФКУ "ЦОКР" до начала очередного финансового года.
III. Составление и утверждение бюджетной сметы ФКУ "ЦОКР"
и бюджетных смет филиалов ФКУ "ЦОКР"
10. Бюджетная смета ФКУ "ЦОКР" и бюджетные сметы филиалов ФКУ "ЦОКР" формируется по форме согласно Приложению N 1 к настоящему Порядку с приложением обоснований бюджетных ассигнований в электронном виде, согласованных с Администраторами расходов, в течение 10 рабочих дней со дня получения лимитов бюджетных обязательств на очередной (текущий) финансовый год (на очередной (текущий) финансовый год и плановый период).
Бюджетная смета ФКУ "ЦОКР" и бюджетные сметы филиалов ФКУ "ЦОКР" подписываются уполномоченным лицом и должностным лицом, ответственным за составление бюджетной сметы ФКУ "ЦОКР" и бюджетных смет филиалов ФКУ "ЦОКР", собственноручно или ЭП.
Бюджетная смета ФКУ "ЦОКР" и бюджетные сметы филиалов ФКУ "ЦОКР" утверждаются директором ФКУ "ЦОКР" (в его отсутствие - лицом, исполняющим обязанности директора) собственноручно или ЭП.
IV. Внесение изменений в бюджетную смету ФКУ "ЦОКР"
и бюджетные сметы филиалов ФКУ "ЦОКР"
11. Изменения в бюджетную смету ФКУ "ЦОКР" и бюджетные сметы филиалов ФКУ "ЦОКР" формируются по форме согласно Приложению N 3 к настоящему Порядку с приложением в электронном виде обоснований бюджетных ассигнований, согласованных с Администраторами расходов, в течение 5 рабочих дней после внесения изменений в установленном порядке в лимиты бюджетных обязательств ФКУ "ЦОКР" и филиалов ФКУ "ЦОКР" и (или) при необходимости изменения объема по статьям (подстатьям) классификации операций сектора государственного управления.
Изменения в бюджетную смету ФКУ "ЦОКР" и бюджетные сметы филиалов ФКУ "ЦОКР" подписываются уполномоченным лицом и должностным лицом, ответственным за составление изменений в бюджетную смету ФКУ "ЦОКР" и бюджетные сметы филиалов ФКУ "ЦОКР", собственноручно или ЭП.
Изменения в бюджетную смету ФКУ "ЦОКР" и бюджетные сметы филиалов ФКУ "ЦОКР" утверждаются директором ФКУ "ЦОКР" (в его - отсутствие лицом, исполняющим обязанности директора) собственноручно или ЭП.
Последние в текущем финансовом году изменения в бюджетную смету ФКУ "ЦОКР" и бюджетные сметы филиалов ФКУ "ЦОКР" утверждаются не позднее 28 декабря текущего финансового года.
Приложение N 1
к Порядку составления,
утверждения и ведения бюджетной
сметы Федерального казенного
учреждения "Центр по обеспечению
деятельности Казначейства России"
и бюджетных смет его филиалов
УТВЕРЖДАЮ _______________________________ (Наименование должности) _______________________________ (подпись) (расшифровка подписи) "__" ___________ 20__ года БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА на ______________________________________________________ (очередной (текущий) финансовый год и плановый период) ┌────┐ │КОДЫ│ ├────┤ Форма по КФД │ │ ├────┤ дата │ │ ├────┤ Главный распорядитель │ │ средств федерального Федеральное казначейство │ │ бюджета _________________________________ по ППП │100 │ ├────┤ Распорядитель средств │ │ федерального бюджета _________________________________ по СРРПБС │ │ ├────┤ Получатель средств │ │ федерального бюджета _________________________________ по СРРПБС │ │ ├────┤ Единица измерения: рубли по ОКЕИ │383 │ └────┘ Наименование расхода | Код по БК | Сумма | |||||||
Рз | ПР | ЦСР | ВР | ОСГУ | на ____ г. (очередной (текущий) финансовый год) | на ____ г. (I год планового периода) | на ____ г. (II год планового периода) | Итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 + 8 + 9 |
Приложение N 2
к Порядку составления,
утверждения и ведения бюджетной
сметы Федерального казенного
учреждения "Центр по обеспечению
деятельности Казначейства России"
и бюджетных смет его филиалов
ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ на ____________________________________________ (очередной финансовый год и плановый период) ┌────┐ │КОДЫ│ ├────┤ Форма по КФД │ │ ├────┤ дата │ │ ├────┤ Главный распорядитель │ │ средств федерального Федеральное казначейство │ │ бюджета _________________________________ по ППП │100 │ ├────┤ Распорядитель средств │ │ федерального бюджета _________________________________ по СРРПБС │ │ ├────┤ Получатель средств │ │ федерального бюджета _________________________________ по СРРПБС │ │ ├────┤ Единица измерения: рубли по ОКЕИ │383 │ └────┘РАЗДЕЛ I. Очередной финансовый год - ____ г.
Наименование расхода | Код по БК | Уточненные лимиты бюджетных обязательств по состоянию на __.__.____ | Заявлено | Согласовано | ||||||||
Рз | ПР | ЦСР | ВР | ОСГУ | Сумма на ____ г. | в том числе: | Сумма на ____ г. | в том числе: | ||||
Действующие обязательства на ____ г. | Принимаемые обязательства на ____ г. | Действующие обязательства на ____ г. | Принимаемые обязательства на ____ г. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 9 + 10 | 9 | 10 | 11 = 12 + 13 | 12 | 13 |
РАЗДЕЛ II. Первый год планового периода - ____ г.
Наименование расхода | Код по БК | Уточненные лимиты бюджетных обязательств по состоянию на __.__.____ | Заявлено | Согласовано | ||||||||
Рз | ПР | ЦСР | ВР | ОСГУ | Сумма на ____ г. | в том числе: | Сумма на ____ г. | в том числе: | ||||
Действующие обязательства на ____ г. | Принимаемые обязательства на ____ г. | Действующие обязательства на ____ г. | Принимаемые обязательства на ____ г. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 9 + 10 | 9 | 10 | 11 = 12 + 13 | 12 | 13 |
РАЗДЕЛ III. Второй год планового периода - ____ г.
Наименование расхода | Код по БК | Уточненные лимиты бюджетных обязательств по состоянию на __.__.____ | Заявлено | Согласовано | ||||||||
Рз | ПР | ЦСР | ВР | ОСГУ | Сумма на ____ г. | в том числе: | Сумма на ____ г. | в том числе: | ||||
Действующие обязательства на ____ г. | Принимаемые обязательства на ____ г. | Действующие обязательства на ____ г. | Принимаемые обязательства на ____ г. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 9 + 10 | 9 | 10 | 11 = 12 + 13 | 12 | 13 |
РАЗДЕЛ IV. ИТОГО
Наименование расхода | Код по БК | Сумма на ____ г. (очередной) | Сумма на ___ г. (I год планового периода) | Сумма на ____ г. (II год планового периода) | Примечание | |||||||
Рз | ПР | ЦСР | ВР | ОСГУ | в том числе | в том числе: | в том числе: | |||||
заявлено | согласовано | заявлено | согласовано | заявлено | согласовано | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Приложение N 3
к Порядку составления,
утверждения и ведения бюджетной
сметы Федерального казенного
учреждения "Центр по обеспечению
деятельности Казначейства России"
и бюджетных смет его филиалов
УТВЕРЖДАЮ _______________________________ (Наименование должности) _______________________________ (подпись) (расшифровка подписи) "__" ___________ 20__ года ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТНУЮ СМЕТУ на ______________________________________________________ (очередной (текущий) финансовый год и плановый период) ┌────┐ │КОДЫ│ ├────┤ Форма по КФД │ │ ├────┤ дата │ │ ├────┤ Главный распорядитель │ │ средств федерального Федеральное казначейство │ │ бюджета _________________________________ по ППП │100 │ ├────┤ Распорядитель средств │ │ федерального бюджета _________________________________ по СРРПБС │ │ ├────┤ Получатель средств │ │ федерального бюджета _________________________________ по СРРПБС │ │ ├────┤ Единица измерения: рублей по ОКЕИ │383 │ └────┘РАЗДЕЛ I. Текущий финансовый год - ____ г.
Наименование расхода | Код по БК | Сумма изменений на год (+, -) | в том числе | |||||
Рз | ПР | ЦСР | ВР | ОСГУ | Изменения между кодами КОСГУ (+, -) | Дополнительные лимиты бюджетных обязательств (или возврат лимитов бюджетных обязательств) (+, -) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 8 + 9 | 8 | 9 |
РАЗДЕЛ II. Первый год планового периода - ____ г.
Наименование расхода | Код по БК | Сумма изменений на год (+, -) | в том числе | |||||
Рз | ПР | ЦСР | ВР | ОСГУ | Изменения между кодами КОСГУ (+, -) | Дополнительные лимиты бюджетных обязательств (или возврат лимитов бюджетных обязательств) (+, -) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 8 + 9 | 8 | 9 |
РАЗДЕЛ III. Второй год планового периода - ____ г.
Наименование расхода | Код по БК | Сумма изменений на год (+, -) | в том числе | |||||
Рз | ПР | ЦСР | ВР | ОСГУ | Изменения между кодами КОСГУ (+, -) | Дополнительные лимиты бюджетных обязательств (или возврат лимитов бюджетных обязательств) (+, -) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 8 + 9 | 8 | 9 |
Приложение N 4
к Порядку составления,
утверждения и ведения бюджетной
сметы Федерального казенного
учреждения "Центр по обеспечению
деятельности Казначейства России"
и бюджетных смет его филиалов
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСХОДОВ
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ, ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Наименование расхода | Код по БК | ||||
Рз | ПР | Код ЦСР | ВР | ОСГУ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | |||
Подпрограмма "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами" | 01 | 06 | 39 2 0000 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 01 | 06 | 39 2 0059 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 06 | 39 2 0059 | 110 | |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 01 | 06 | 39 2 0059 | 111 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 06 | 39 2 0059 | 111 | 210 |
Заработная плата | 01 | 06 | 39 2 0059 | 111 | 211 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 06 | 39 2 0059 | 111 | 213 |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 39 2 0059 | 112 | |
Прочие выплаты | 01 | 06 | 39 2 0059 | 112 | 212 |
Расходы | 01 | 06 | 39 2 0059 | 112 | 200 |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 39 2 0059 | 112 | 220 |
Транспортные услуги | 01 | 06 | 39 2 0059 | 112 | 222 |
Прочие работы, услуги | 01 | 06 | 39 2 0059 | 112 | 226 |
Пособия по социальной помощи населению | 01 | 06 | 39 2 0059 | 112 | 260 |
компенсация при увольнении (выходное пособие) | 01 | 06 | 39 2 0059 | 112 | 262 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 39 2 0059 | 240 | |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 06 | 39 2 0059 | 242 | |
Расходы | 01 | 06 | 39 2 0059 | 242 | 200 |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 39 2 0059 | 242 | 220 |
Услуги связи | 01 | 06 | 39 2 0059 | 242 | 221 |
Арендная плата за пользование имуществом | 01 | 06 | 39 2 0059 | 242 | 224 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 06 | 39 2 0059 | 242 | 225 |
Прочие работы, услуги | 01 | 06 | 39 2 0059 | 242 | 226 |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 06 | 39 2 0059 | 242 | 300 |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 06 | 39 2 0059 | 242 | 310 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 06 | 39 2 0059 | 242 | 340 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 01 | 06 | 39 2 0059 | 243 | |
Расходы | 01 | 06 | 39 2 0059 | 243 | 200 |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 39 2 0059 | 243 | 220 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 06 | 39 2 0059 | 243 | 225 |
Прочие работы, услуги | 01 | 06 | 39 2 0059 | 243 | 226 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 39 2 0059 | 244 | |
Расходы | 01 | 06 | 39 2 0059 | 244 | 200 |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 39 2 0059 | 244 | 220 |
Услуги связи | 01 | 06 | 39 2 0059 | 244 | 221 |
Транспортные услуги | 01 | 06 | 39 2 0059 | 244 | 222 |
Коммунальные услуги | 01 | 06 | 39 2 0059 | 244 | 223 |
Арендная плата за пользование имуществом | 01 | 06 | 39 2 0059 | 244 | 224 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 06 | 39 2 0059 | 244 | 225 |
Прочие работы, услуги | 01 | 06 | 39 2 0059 | 244 | 226 |
Прочие расходы | 01 | 06 | 39 2 0059 | 244 | 290 |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 06 | 39 2 0059 | 244 | 300 |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 06 | 39 2 0059 | 244 | 310 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 06 | 39 2 0059 | 244 | 340 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 06 | 39 2 0059 | 300 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 06 | 39 2 0059 | 320 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 01 | 06 | 39 2 0059 | 321 | |
Социальное обеспечение | 01 | 06 | 39 2 0059 | 321 | 260 |
Пособия по социальной помощи населению | 01 | 06 | 39 2 0059 | 321 | 262 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 06 | 39 2 0059 | 800 | |
Исполнение судебных актов | 01 | 06 | 39 2 0059 | 830 | |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 01 | 06 | 39 2 0059 | 831 | |
Расходы | 01 | 06 | 39 2 0059 | 831 | 200 |
Прочие расходы | 01 | 06 | 39 2 0059 | 831 | 290 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 06 | 39 2 0059 | 850 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 06 | 39 2 0059 | 851 | |
Расходы | 01 | 06 | 39 2 0059 | 851 | 200 |
Прочие расходы | 01 | 06 | 39 2 0059 | 851 | 290 |
Уплата прочих налогов, сборов | 01 | 06 | 39 2 0059 | 852 | |
Расходы | 01 | 06 | 39 2 0059 | 852 | 200 |
Прочие расходы | 01 | 06 | 39 2 0059 | 852 | 290 |
Уплата иных платежей | 01 | 06 | 39 2 0059 | 853 | |
Расходы | 01 | 06 | 39 2 0059 | 853 | 200 |
Прочие расходы | 01 | 06 | 39 2 0059 | 853 | 290 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком | 01 | 06 | 39 2 3969 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 06 | 39 2 3969 | 110 | |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 39 2 3969 | 112 | |
Прочие выплаты | 01 | 06 | 39 2 3969 | 112 | 212 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 01 | 06 | 39 2 3987 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 06 | 39 2 3987 | 110 | |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением | 01 | 06 | 39 2 3987 | 112 | |
Прочие выплаты | 01 | 06 | 39 2 3987 | 112 | 212 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 06 | 39 2 3987 | 112 | 213 |
Специальные объекты | 01 | 06 | 99 9 2041 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 99 9 2041 | 240 | |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 06 | 99 9 2041 | 242 | |
Расходы | 01 | 06 | 99 9 2041 | 242 | 200 |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 99 9 2041 | 242 | 220 |
Услуги связи | 01 | 06 | 99 9 2041 | 242 | 221 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 06 | 99 9 2041 | 242 | 225 |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 06 | 99 9 2041 | 242 | 300 |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 06 | 99 9 2041 | 242 | 310 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 99 9 2041 | 244 | |
Расходы | 01 | 06 | 99 9 2041 | 244 | 200 |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 99 9 2041 | 244 | 220 |
Коммунальные услуги | 01 | 06 | 99 9 2041 | 244 | 223 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 06 | 99 9 2041 | 244 | 225 |
Прочие работы, услуги | 01 | 06 | 99 9 2041 | 244 | 226 |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 06 | 99 9 2041 | 244 | 300 |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 06 | 99 9 2041 | 244 | 310 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 06 | 99 9 2041 | 244 | 340 |
Приложение N 5
к Порядку составления,
утверждения и ведения бюджетной
сметы Федерального казенного
учреждения "Центр по обеспечению
деятельности Казначейства России"
и бюджетных смет его филиалов
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ < * >
< * > Контрольные соотношения - правило сопоставления сумм показателей расходов по кодам классификаций расходов бюджетов и операций сектора государственного управления.
Строка бюджетной сметы на очередной (текущий) финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода 0106 включает в себя:
0106 = 39 2 0000 + 99 9 2041
39 2 0000 = 39 2 0059 + 39 2 3969 + 39 2 3987
39 2 0059 = 110 + 240 + 300 + 800
110 = 111 + 112
111 = 210
210 = 211 + 213
112 = 212 + 200
212 = 212
200 = 220 + 260
220 = 222 + 226
260 = 262
240 = 242 + 243 + 244
242 = 200 + 300
200 = 220
220 = 221 + 224 + 225 + 226
300 = 310 + 340
243 = 200
200 = 220
220 = 225 + 226
244 = 200 + 300
200 = 220 + 290
220 = 221 + 222 + 223 + 224 + 225 + 226
300 = 310 + 340
300 = 320
320 = 321
321 = 260
260 = 262
800 = 830 + 850
830 = 831
831 = 200
200 = 290
850 = 851 + 852 + 853
851 = 200
200 = 290
852 = 200
200 = 290
853 = 200
200 = 290
39 2 3969 = 110
110 = 112
112 = 212
39 2 3987 = 110
110 = 112
112 = 212 + 213
99 9 2041 = 240
240 = 242 + 244
242 = 200 + 300
200 = 220
220 = 221 + 225
300 = 310
244 = 200 + 300
200 = 220
220 = 223 + 225 + 226
300 = 310 + 340.